同學,您好,審計報告是做了重分類的,應付賬款對應的供應商是借方余額全部要進行重分類
老師,我想請問您一下,審計報告出來的時候,審計把調(diào)整分錄都給我們寫好了,我這邊調(diào)整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個數(shù)據(jù)做對比呢。我手上有審計報告的。
審計報告附注里的資產(chǎn)負債表主要項目注釋里的數(shù)據(jù),是感覺資產(chǎn)負債表還是科目余額表填寫?特別是應付賬款這種的
你好老師,我年中新建賬套,科目余額表能平衡,利潤表也和6月的對上,可是資產(chǎn)負債表中應收賬款應付賬款對不上外賬提供6月份報表。而且外賬的報表中有預收預付款,可是科目余額表中沒有這數(shù)據(jù),要怎么辦?
老師幫我看一下,做審計報告,左面是審計報告,右面是科目余額表上的,他這個審計報告的數(shù)78857.90是怎么出來的,而且這個審計報告上是寫的預付賬款,右邊科目余額表上是應付賬款,這個沒關系嗎,我們余額表里沒有預付賬款的數(shù)
老師,請問,我金蝶預付賬款科目余額上的金額跟資產(chǎn)負債表上面的金額不一樣,而且他們2個的差額,怎么會跑到應付賬款哪里去了呢,我應付賬款都是沒有數(shù)據(jù)的,這是什么問題呢?
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應收賬款無關嗎?應收帳款不是減少了嗎
收到社保補貼 穩(wěn)崗返還 怎么記賬
請問農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免企業(yè)所得稅,那如果公司有自產(chǎn)自銷,然后也有一部分是外購出售,做賬怎么做啊
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢
個體口腔門診,需交哪些稅費?
學堂有自動生成現(xiàn)金流量表的嗎,急,謝謝
個人在淘寶開了網(wǎng)店沒有關聯(lián)公司,淘寶網(wǎng)店有收入用了公司開了普通發(fā)票,這算不算虛開發(fā)票
做收入,成本,報銷需要哪些票據(jù),希望老師能分別幫忙解答一下
老師,合同中存在重大融資成分的,企業(yè)應當按照假定客戶在取得商品控制權時以現(xiàn)金支付的應付金額(即現(xiàn)銷價格)確定交易價格。這句話沒明白啥意思
哦 確實是都是借方的合計,沒有貸方的,但是道理不懂老師,為什么是這樣做這樣合計
應付賬款的余額一般在貸方,說明是我們要付的錢,但現(xiàn)在是借方,證明你多付了,相當于預付了
哦哦好的,明白了
同學您好,明白了,就好