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2月份留底了20550的稅,申報5月份的稅的時候顯示在上期留抵稅額一欄,5月份未開票收入是-30000,期末留底稅額顯示的是9450。這樣的納稅申報表合適嗎

2024-06-19 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-19 09:49

根據(jù)你提供的信息,2 月份留底了 20,550 的稅,這意味著在 2 月份結(jié)束時,有 20,550 元的進(jìn)項(xiàng)稅額可以留到下期繼續(xù)抵扣。在申報 5 月份的稅時,上期留抵稅額顯示為 20,550 元,這是正確的。 5 月份的未開票收入為-30,000 元,這可能會對納稅申報產(chǎn)生影響。通常情況下,未開票收入也需要計入當(dāng)期的銷售額,并按照適用的稅率計算銷項(xiàng)稅額。如果未開票收入為負(fù)數(shù),可能需要進(jìn)一步核實(shí)其原因。 期末留抵稅額顯示為 9,450 元,這意味著在扣除 5 月份的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額后,還有 9,450 元的進(jìn)項(xiàng)稅額可以留到下期繼續(xù)抵扣。

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快賬用戶2139 追問 2024-06-19 09:50

但是我的進(jìn)項(xiàng)稅額留底應(yīng)該是20550啊,這樣不就少了嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-19 09:54

你未開票收入紅沖了,可以用藍(lán)字發(fā)票抵減

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根據(jù)你提供的信息,2 月份留底了 20,550 的稅,這意味著在 2 月份結(jié)束時,有 20,550 元的進(jìn)項(xiàng)稅額可以留到下期繼續(xù)抵扣。在申報 5 月份的稅時,上期留抵稅額顯示為 20,550 元,這是正確的。 5 月份的未開票收入為-30,000 元,這可能會對納稅申報產(chǎn)生影響。通常情況下,未開票收入也需要計入當(dāng)期的銷售額,并按照適用的稅率計算銷項(xiàng)稅額。如果未開票收入為負(fù)數(shù),可能需要進(jìn)一步核實(shí)其原因。 期末留抵稅額顯示為 9,450 元,這意味著在扣除 5 月份的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額后,還有 9,450 元的進(jìn)項(xiàng)稅額可以留到下期繼續(xù)抵扣。
2024-06-19
是的,是的,是的,是的,會自動生成
2020-09-27
今年更正以后數(shù)據(jù)按照更正后的就從去年3月份發(fā)生變化了 后面月份的都要變
2021-03-02
你好,同學(xué),你可以把兩期的都截圖一下嗎,根據(jù)你的描述,不太正常啊。
2022-06-17
你好,同學(xué) 去大廳把一般納稅人登記一下。然后如果還不顯示,在大廳一并把申報表讓大廳人員一塊兒處理一下。
2022-06-18
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