必須按照以前的時(shí)間來(lái)交,印花稅就是小稅重罰
1、想問(wèn)下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷(xiāo)售就要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒(méi)有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒(méi)有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒(méi)報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開(kāi)始才有的收入
老師,之前公司(小微企業(yè))未核定印花稅導(dǎo)致一直沒(méi)有交印花稅?,F(xiàn)在印花稅被合并了,選填印花稅,今年都是有收入的。我現(xiàn)在填了的話(huà)會(huì)不會(huì)被稅局追究以前的印花稅沒(méi)交啊。以前也有收入的。應(yīng)該怎么辦?
老師我們公司的外賬以前是代賬公司做的,現(xiàn)在接回來(lái),我發(fā)現(xiàn)以前他們的社保、公積金、工資都是直接接:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,我現(xiàn)在接手的話(huà)如果按照正常的計(jì)提繳納做的話(huà),可能費(fèi)用就沒(méi)有以前那么多,如果到時(shí)候需要交稅的話(huà),我怕老板會(huì)覺(jué)得以前代賬公司做都不需要交稅,怎么我一接手就需要交,所以很猶豫要不要按照正確的做法做。
老師,企業(yè)以前都沒(méi)交過(guò)印花稅,稅務(wù)局也沒(méi)查,如果企業(yè)要補(bǔ)交印花稅的話(huà)直接在現(xiàn)在月份交就行嗎還是必須按照以前的時(shí)間來(lái)交呢?會(huì)不會(huì)被查?
剛?cè)肼氁患移髽I(yè)之前會(huì)計(jì)向稅務(wù)局報(bào)的報(bào)表都是亂報(bào)的,數(shù)據(jù)和賬上對(duì)不住,上午問(wèn)其他老師說(shuō)之前的更正的話(huà)會(huì)引起稅務(wù)局查賬所以建議我不要?jiǎng)恿?,以后按?shí)際的來(lái)報(bào)。但是我在上個(gè)月發(fā)現(xiàn)24年有一筆資本公積沒(méi)記,所以我就反結(jié)帳到24年12月補(bǔ)上了導(dǎo)致有一筆印花稅需要補(bǔ)交,但是這樣不是還得調(diào)報(bào)表嗎?那稅務(wù)局的報(bào)表到底要不要調(diào)呢
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車(chē)發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買(mǎi)了10萬(wàn),賣(mài)了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話(huà),企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專(zhuān)票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶(hù)參加會(huì)議,會(huì)議銷(xiāo)售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉?hù)收款的,也要求我們用私戶(hù)付。我們沒(méi)有私戶(hù),也不想找私戶(hù),怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問(wèn)7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問(wèn)點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶(hù) 要自己開(kāi)增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
那按以前時(shí)間交,自主交的話(huà)有滯納金嗎?
有滯納金,這個(gè)現(xiàn)在重點(diǎn)查印花稅
滯納金是怎么交的?
從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五的滯納金。所以滯納金的計(jì)算方法是滯納稅款×0.05%×滯納天數(shù)
那交印花稅時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出滯納金嗎?
你好同學(xué)是的,是這樣的
好的,謝謝老師。
好的呢同學(xué)祝你生活愉快