可以的,可以這么做的。
老師你好,如果我當(dāng)年有利潤額,并且可以彌補(bǔ)之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第11行本年度最后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,這個金額我應(yīng)該是填利潤額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤額嗎?
老師,公司2019年12月開始虧損了,今年6月有了盈利,本季度報企業(yè)所得稅是不是可以彌補(bǔ)虧損,報表是不是直接就帶出來了數(shù),公司一個老師是這么說的:你那個虧損彌補(bǔ)以前年度虧損,只能通過所得稅匯算,今年盈利了以后,比如說你現(xiàn)在盈利了,你只能到一季度的時候,必須把稅先給他交了,你那個是虧損表的,只有到你所得稅匯算的時候才能出現(xiàn)的,你平常填的時候都是那個所得稅匯算,就是說季度內(nèi)光有那個所得稅匯算那一張表,哪兒?那個彌補(bǔ)虧損的那張表啊,彌補(bǔ)虧損那一張表只有到所得稅匯算年報的時候才顯示了。他說的不對吧
我們是高新企業(yè),今年11月資格證到期,之前還有未彌補(bǔ)的虧損,如果到期未復(fù)審,那么可以正常彌補(bǔ)以前年度虧損吧?
老師好,請問我們企業(yè)是2028年8月份成立的,在2020年到2024年中一直都是虧損狀態(tài),那么我們?nèi)绻?025年盈利了,所得稅可以彌補(bǔ)前5年是2020年到2024年的,如果我2025年只彌補(bǔ)到2023年就夠了,那我們2026年也盈利了,可以繼續(xù)彌補(bǔ)前期的虧損嗎?
老師,我們以前年度可彌補(bǔ)虧損有170多萬,如果我們年底利潤超過這個數(shù),就要交企業(yè)所得稅,但是我們是高新企業(yè),匯算清繳后的話,還是虧損,那匯算后是不是要退之前交的企業(yè)所得稅
酒店前臺 房費(fèi)應(yīng)該扣儲值的 選錯了選成信用卡了 已經(jīng)過了夜審了 怎么辦?
成品油零售企業(yè)為什么為能注冊小規(guī)模
老師,中級的題目是做550還是做敲重點(diǎn)比較好
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
如果去年的收入以及前三年的研發(fā)費(fèi)用滿足高新的要求,但是2024年費(fèi)用不滿足
這樣的情況下有沒有必要做復(fù)審
做一做試試的, 審核不過zaishuo