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老師,你好,我們單位新蓋的樓房早已投入使用,但是一直沒有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),我從去年12l1月份開始計提折舊,現(xiàn)在暫時轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),這個賬務(wù)該如何處理

2024-06-17 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-17 16:26

借固定資產(chǎn)貸,在建工程之前的折舊可以補(bǔ)上的。

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快賬用戶5491 追問 2024-06-17 16:27

以前的折舊需要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:28

可以調(diào)整,可以補(bǔ)的。

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快賬用戶5491 追問 2024-06-17 16:29

具體該怎么操作,您能詳細(xì)告我一下嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:30

借利潤分配,未分配利潤 貸累計折舊。 這是之前的 今年的借管理費用或者制造費用等 貸累計折舊

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快賬用戶5491 追問 2024-06-17 16:34

現(xiàn)在是我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時間晚,計提時間早了

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:34

固定資產(chǎn)的次月開始折舊,你之前做的晚了,少做了,現(xiàn)在補(bǔ)上。

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快賬用戶5491 追問 2024-06-17 16:34

是我計提的早了

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:35

幾月份投入使用的?

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快賬用戶5491 追問 2024-06-17 16:36

22年底就投入使用了

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:36

你好,你能說具體的月份吧?12月也是年底 他的折舊就是從今年一月開始。

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快賬用戶5491 追問 2024-06-17 16:39

22年12月份開始投入使用

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:40

你好,2023年1月份開始折舊

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快賬用戶5491 追問 2024-06-17 16:40

但是在23年一月份沒有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:43

你好,所以之前的折舊可以補(bǔ)上,你也可以不用補(bǔ),不用在這糾結(jié),你自己選擇就行。

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快賬用戶5491 追問 2024-06-17 16:44

意思23年11月份開始計提的也不用管,上個月轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn),就按照暫時轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的金額按20年計提對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:45

你好對的,是這么做的

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借固定資產(chǎn)貸,在建工程之前的折舊可以補(bǔ)上的。
2024-06-17
原值-殘值)/12/20 23年一月份開始
2024-06-17
您好 請問您計提折舊的時候分錄怎么寫的
2024-05-17
你好 房屋未達(dá)到可使用狀態(tài) 可以在在建工程科目歸集 后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2020-09-01
根據(jù)《事業(yè)單位會計準(zhǔn)則》的規(guī)定,事業(yè)單位的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照歷史成本法計提折舊。 對于您所描述的情況,由于2019年12月收到行政單位撥入資產(chǎn)時未入固定資產(chǎn)賬,也未提折舊,因此,在2023年5月份收到調(diào)撥單開始入固定資產(chǎn)賬時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)的預(yù)計使用壽命和規(guī)定的方法,從入賬的當(dāng)月開始計提折舊。 因此,您需要根據(jù)資產(chǎn)的實際情況,確定其預(yù)計使用壽命和規(guī)定的方法,然后從2023年5月份開始計提折舊。需要注意的是,如果該資產(chǎn)在之前已經(jīng)入賬并計提了折舊,那么在調(diào)整入固定資產(chǎn)賬時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)調(diào)整后的賬面價值重新計算折舊。
2023-12-13
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