你好,這個是一般納稅人還是小規(guī)模?
老師好,請問一般納稅人白條收入,本月也沒有抵扣的進項,我做賬的時候可以直接 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 然后支付的時候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:銀行存款嗎?還是應(yīng)該再做一個分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅?再銀行支付嗎?
老師好,銷售收入時未確認增值稅(銷項),沒有進項票,下個月直接扣繳了增值稅費用,怎樣做分錄才能平? 現(xiàn)在我的分錄是:1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.補提增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3.扣繳:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。問題是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)”科目借方余額不平呀,怎么處理呢?
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷項 貸,應(yīng)交增值稅-進項 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
@郭老師 那請問老師 我的分錄應(yīng)該怎樣做呢 我做了 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 就直接做了結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣給抵了 老師 我錯在哪里了
上個月做了一個借應(yīng)交增值稅-貸認證抵扣進項稅分錄呢,那這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄時,借應(yīng)交增值稅銷項稅貸應(yīng)交增值稅-貸認證抵扣進項稅,還是先要做一個借應(yīng)交增值稅-進項稅 貸應(yīng)交增值稅-貸認證抵扣進項稅分錄
老師,管理咨詢類公司后期新公司法需要實繳到位嗎
快賬的軟件版本號和數(shù)據(jù)庫類型怎么填
老師企業(yè)每年都要進行企業(yè)所得稅的納稅調(diào)整么?
老師,注冊資本任教制沒到出資日期,但是有債權(quán)債務(wù)糾紛可以采取承擔責任嗎
這個從銷售費用明細賬選取樣本 不怕明細賬不完整嗎
小規(guī)模在國際網(wǎng)站上賣貨,金額不大,不需要報關(guān),但是網(wǎng)站提現(xiàn)時候呢,不報關(guān)業(yè)務(wù)只能體現(xiàn)到法人卡里,這個作為公司收入還是法人收入呢,法人需要再把錢轉(zhuǎn)入公司嗎
固定資產(chǎn)報廢取得的收入要交稅么?只有虧了才不交稅么還是只要有收入就要交增值稅
老師,我們有個在國際平臺賣貨的賬號,是用一個小規(guī)模公司注冊的,收到美金,要交稅嗎,但也可以提現(xiàn)到法人卡,需要交稅嗎
您好老師 公司把22 21年的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費等在5月份開回來專票,請教老師這怎么做會計分錄呢
老師,一共填了兩張表,請問一下哪張圖片填的對?
一般納稅人
還需要做一個結(jié)轉(zhuǎn) 沒有進項嗎?如果沒有的話, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。
有進項,進項大于銷項
你好,那只做第一個就可以的。
只做第一個就行了,是哪個,我對這個不明白增值稅,我們公司一直都是進項大于銷項。分錄什么做,做那些分錄,麻煩老師了。謝謝
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
這個分錄什么做的
一張憑證嗎
好,我上面給你寫了: 第一個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項。 第二個是結(jié)轉(zhuǎn)進項呀。
這兩個分錄分兩個月寫是嗎
你好,你看發(fā)生額不行嗎?發(fā)生額是在一個月的,寫在一個月里面,如果是兩個月的分兩個月寫就是。
這個月發(fā)生的,下個月交稅,意思是發(fā)生的這第一個分錄,下個月交稅寫第2個分錄是嗎,老師
不是的,他兩個都是結(jié)轉(zhuǎn)的,你不是不需要交嗎?進項大于銷項,怎么能交稅呀?
是不用交稅,抵扣也是下個月抵扣
你好,你的進項和銷項分別是幾月份?
做銷項是4月份,5月份申報4月份的,進項大于銷項,直接抵扣了
你好,進項也是四月份嗎?如果是的話都在四月份做。
進項不是4月份,還得往前月份
那就不能在一個月分別在發(fā)生的月結(jié)轉(zhuǎn),這個你自己判斷一下吧。