你好,需要更正申報(bào)報(bào)表,在系統(tǒng)更正,跨年的通常不在征期的要到大廳更正了
你好,我司年度營業(yè)收入額超過千萬,現(xiàn)統(tǒng)計(jì)局要求我們納稅申報(bào)表與利潤表營業(yè)收入,其他收入余額表金額一致,其中一家公司納稅申報(bào)表比利潤表和余額表的大11萬多,另外一家則報(bào)稅金額少3萬多,請問現(xiàn)在如何處理?
老師,電子稅務(wù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中填入利息收入負(fù)數(shù)填寫,怎么營業(yè)利潤沒有變化呢
老師,電子稅局和報(bào)表營業(yè)利潤差了2000元怎么調(diào)整
季度所得稅申報(bào)中,利潤總額填什么呢?是利潤表中的利潤總額還是什么應(yīng)納稅所得額???因?yàn)槠髽I(yè)會設(shè)計(jì)一些納稅調(diào)整調(diào)減,那計(jì)提的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局的季度申報(bào)里怎么體現(xiàn)調(diào)整調(diào)減項(xiàng)呢?比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)不納稅調(diào)整嗎?要等到匯算清繳再調(diào)整嗎?
電子稅務(wù)局中利潤表中營業(yè)收入多申報(bào)了一萬元,怎么調(diào)整過來
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
那我這個(gè)從一月份就申報(bào)多了這一萬,現(xiàn)在都做5月申報(bào)了我要從一月直接改到5月嗎
第一季度都交了稅了,現(xiàn)在更改1-3月是不是不合理啊,能直接在五月少申報(bào)那一萬的金額不
把賬上1月營業(yè)收入增加1萬,5月沖掉1萬吧,就是按照你說的申報(bào)方式, 最規(guī)范的做法還是更正申報(bào)
現(xiàn)在更正月份太多了 不好處理
那就把賬反了修改下吧
修改我們自己賬是不 做一筆紅沖分錄,那借方 貸方 這那個(gè)科目合適
或者我直接在5月申報(bào)表按照實(shí)際金額少申報(bào)這一萬是不是下期就調(diào)整過來了
借其他應(yīng)收款10000 貸:營業(yè)外收入10000
賬上和申報(bào)表一致好點(diǎn)