你好,產(chǎn)生的原因是什么?一般按稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)申報(bào)就可以。
老師,早上好!剛到一家公司上班,接到稅務(wù)局電話說(shuō)監(jiān)控到公司本年用電量大(電費(fèi)約80萬(wàn))和銷(xiāo)售收入(約1000萬(wàn))不匹配,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷(xiāo)售建筑用的沙和砂漿,我查看了本年的申報(bào)表和報(bào)表,發(fā)現(xiàn)第三季度利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額有80多萬(wàn),但是申報(bào)表是沒(méi)有預(yù)繳企業(yè)所得稅的,現(xiàn)在稅務(wù)局的人要來(lái)看賬,我們應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)2個(gè)問(wèn)題。 1.小規(guī)模報(bào)2021年第三季度增值稅,收入是取總賬中營(yíng)業(yè)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入貸方發(fā)生額季度合計(jì)嗎?就是增值稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額要跟這三個(gè)勾稽上一致嗎? 2.小規(guī)模報(bào)2021年第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表, 其中1:資產(chǎn)負(fù)債表,期末余額那一欄,是取賬套中資產(chǎn)負(fù)債表9月的期末余額那一欄數(shù)嗎? 其中2:利潤(rùn)表中本月數(shù)那一欄,是取賬套中利潤(rùn)表 7月+8月+9月的本月數(shù)合計(jì)金額嗎? 以上需要確認(rèn)一下,我的理解是否正確。
統(tǒng)計(jì)局說(shuō)我司1-9月收入超千萬(wàn),要提供很多資料,其中納稅申報(bào)表,利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入要求一致。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他收入和營(yíng)業(yè)外收入嗎
你好,我司年度營(yíng)業(yè)收入額超過(guò)千萬(wàn),現(xiàn)統(tǒng)計(jì)局要求我們納稅申報(bào)表與利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入,其他收入余額表金額一致,其中一家公司納稅申報(bào)表比利潤(rùn)表和余額表的大11萬(wàn)多,另外一家則報(bào)稅金額少3萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何處理?
「資料1丙公司2×18年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7800萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入1950萬(wàn)元,投資收益2340萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入390萬(wàn)元;發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5200萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本1300萬(wàn)元,稅金及附加260萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用1235萬(wàn)元,管理費(fèi)用845萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用390萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出1170萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用676萬(wàn)元。丙公司按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積,2X18年度向股東分配現(xiàn)金股利390萬(wàn)元[要求作出丙公司下列有關(guān)利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)與分配業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理(金額單位用萬(wàn)元表示):(1)結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)賬戶余額。2)結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)。(3)提取法定盈余公積。(4)分配現(xiàn)金股利。(5)計(jì)算利潤(rùn)表中下列項(xiàng)目的全額:營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn),
公司租車(chē)每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢(xún)下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專(zhuān)票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專(zhuān)向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
我是新來(lái)該公司的,不知道之前會(huì)計(jì)是不是報(bào)稅數(shù)據(jù)有誤
你好,登陸電子稅務(wù)局查一下你的稅務(wù)局申報(bào)表,用那個(gè)數(shù)申報(bào)。
是的,統(tǒng)計(jì)局是要我們拿稅務(wù)局申報(bào)表來(lái)核對(duì),也要拿利潤(rùn)表和其他業(yè)務(wù)收入余額表,要兩者收入一致,現(xiàn)在兩者收入差距很大,怎么辦
你好!統(tǒng)計(jì)局之前申報(bào)的和稅務(wù)局差的很多嗎?
不是,你看第五點(diǎn),我們是利潤(rùn)表和電子稅務(wù)局的收入不一致,差額很大,也不知道之前會(huì)計(jì)是不是報(bào)錯(cuò)稅
您好,這需要查明一下原因,如果是報(bào)錯(cuò)了,需要申請(qǐng)報(bào)表更正
怎么申請(qǐng)報(bào)表更正
你好,電子稅務(wù)局歷史申報(bào)查詢(xún)那里有申請(qǐng)更正的選項(xiàng)。
之前會(huì)計(jì)按照收付實(shí)現(xiàn)制一次性繳稅,后期又做每月結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在有部分結(jié)轉(zhuǎn)金額重復(fù)繳稅了,但是我也不知道要怎么看她是否重復(fù)繳稅的部分
你好,你按正常的做法計(jì)算一下稅金,然后和他實(shí)際繳納的稅金比對(duì)一下
這個(gè)是稅金,是導(dǎo)應(yīng)繳稅費(fèi)的科目余額表核對(duì)嗎
你好,在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅科目下看一下。