你好,等發(fā)票來了直接附在后面就行。
老師,我們在7月用暫估的原材料去加工,已經(jīng)預(yù)付加工費,當(dāng)月沒有收到發(fā)票,那么這個加工費在7月底時需要做暫估么?(原材料在7月底已做暫估)
上月暫估水電費5000,對應(yīng)科目制造費用5000,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這個月支付上月水電費4000元,怎么沖銷,是新會計準(zhǔn)則
老師,上個月沒有收到電費票,暫估電費借:管理費用-水電費,貸:銀行存款,這個月要沖,怎么做賬
你好,請問一下,上個月已經(jīng)暫估入庫,而且已經(jīng)銷售,這個月才收到發(fā)票,怎么做賬,上個月暫估入庫,是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款
老師,我上月已經(jīng)暫估電費,這月銀行已經(jīng)支付電費,還沒收到發(fā)票,這怎么做賬?
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟法中董事會過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫存虛高,怎么處理?
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費種認(rèn)定下來,需要報個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅
老師,我是一般納稅人,也是可以這樣做,是嗎?
對的,是的也是這么做的。
在付款的時候就直接先把進(jìn)項做分錄了是嗎?
有進(jìn)項稅額的話,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 借管理負(fù)數(shù)
理解不了
就是取得專票了,把進(jìn)項稅額體現(xiàn)出來,同時把管理費用沖減一部分
上個月已做暫估,這月支付電費。發(fā)票幾個月后才收到。 這種情況下,我暫估的時候怎么做分錄?支付電費的時候是怎么做分錄?收到發(fā)票的時候要怎么做分錄?
第一暫估,借管理費用電費 貸應(yīng)付賬款暫估 你付款,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 你拿到發(fā)票借管理費用 進(jìn)項稅額 貸預(yù)付賬款 再把原來第一個會計分錄沖銷了。
你好,等發(fā)票來了直接附在后面就行。2024-06-14 16:03 這是小規(guī)模納稅可以這樣做,我這是一般納稅人,這種做應(yīng)該不行吧?
所以您剛才說的方法,我不能理解
對,就按照上面這么做就成
好的,知道了,謝謝老師
沒事,幫忙給個五星好評,多謝
付款的時候預(yù)付賬款,我是按含稅價來做賬吧?
對,就是你付出多少錢,就是這個金額。
然后收到發(fā)票后再來做進(jìn)項的這個分錄是嗎?
對的,收到發(fā)票沖銷預(yù)付賬款
好的,明白了,謝謝老師
沒事,幫忙給個五星好評,多謝