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你好,請問一下,上個(gè)月已經(jīng)暫估入庫,而且已經(jīng)銷售,這個(gè)月才收到發(fā)票,怎么做賬,上個(gè)月暫估入庫,是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款

2022-08-08 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-08 11:37

沖銷上個(gè)月暫估入庫分錄,再做有票入庫分錄

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快賬用戶6992 追問 2022-08-08 11:40

上個(gè)月暫估的上個(gè)月已經(jīng)銷售了,成本是按照暫估入庫的那個(gè)價(jià)格進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的,實(shí)際的和暫估的有差異,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 11:43

最簡單方式是沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本,再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本

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沖銷上個(gè)月暫估入庫分錄,再做有票入庫分錄
2022-08-08
把這個(gè)暫估的沖銷,再按照發(fā)票入賬
2023-10-17
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、 貸預(yù)付賬款
2023-04-09
你好,可以的,如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,可以這么做的。
2021-12-22
您好是可以這樣做的,相當(dāng)于沖銷了這個(gè)又
2024-12-11
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