你好,這個(gè)其實(shí)很簡單,沖銷的分錄就是你把原來的分錄抄一遍,金額寫成負(fù)數(shù)。
老師,當(dāng)月上交上月的水電費(fèi)可以借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:銀行存款嗎,然后一直這樣做下去嗎?
老師,3月份交了電費(fèi)3500元沒有開具發(fā)票,賬上可不可以先暫估電費(fèi):借:管理費(fèi)用-電費(fèi)3500貸:銀行存款3500,下個(gè)月有了發(fā)票再紅沖
老師,3月份交了電費(fèi)3500元沒有開具發(fā)票,賬上可不可以先暫估電費(fèi):借:管理費(fèi)用-電費(fèi)3500貸:銀行存款3500,下個(gè)月有了發(fā)票再紅沖
老師,上個(gè)月沒有收到電費(fèi)票,暫估電費(fèi)借:管理費(fèi)用-水電費(fèi),貸:銀行存款,這個(gè)月要沖,怎么做賬
老師,水電費(fèi)暫估分錄,借:費(fèi)用,貸:暫估水電費(fèi),交水電費(fèi):借:預(yù)付款,貸:銀行存款,回發(fā)票:借:費(fèi)用,貸:預(yù)付款,再做一筆沖紅分錄,借:負(fù)數(shù)費(fèi)用,貸:負(fù)數(shù)應(yīng)付暫估,對(duì)吧
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實(shí)際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬0稅率的出口退稅,超過500萬以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請(qǐng)啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實(shí)質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當(dāng)月的電費(fèi),第二月收到專票。當(dāng)月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費(fèi)用—研究費(fèi)用,A104000表第19行:手動(dòng)填寫研發(fā)費(fèi)用金額。主表(A100000):研發(fā)費(fèi)用需從利潤表或管理費(fèi)用明細(xì)中提取,如果沒有單獨(dú)列示,主表可能顯示為0。這個(gè)是不是因?yàn)閳?bào)季報(bào)和年報(bào)時(shí)利潤表里沒有單獨(dú)報(bào)研發(fā)費(fèi)用導(dǎo)致?
怎么理解有價(jià)證券?出售有價(jià)證券屬于取得長期借款嗎?購買有價(jià)證券屬于需要支付長期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?