是的,對的,是這么做的。
我司外貿(mào)企業(yè),10月已經(jīng)勾選確認(rèn)退稅發(fā)票,11月退回供應(yīng)商重新開具,然后我方開了紅字,請問現(xiàn)在怎么申報增值稅,我已經(jīng)填寫在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出—紅字那行,但是主表上會顯示我有退稅額,這正確嘛?
我第一月收到進(jìn)項發(fā)票并勾選抵扣了。第二個月供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)錯誤,給我開來一張紅字發(fā)票。我想問我收到這張紅字發(fā)票,我是不是要填在增值稅表二,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額下面的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額行呀!
請問老師,供應(yīng)商給我司供貨,3月份開了銷售專用發(fā)票2萬元,我公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣,5月份我司又退了18000元的材料給此供應(yīng)商,我司開了紅字信息表,供應(yīng)商將紅字銷售專用發(fā)票郵寄給我們,我們除了做進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出,還要在認(rèn)證平臺上勾選這筆負(fù)數(shù)發(fā)票稅金嗎?
供應(yīng)商開出一張全電專票,數(shù)量100臺,我這邊已經(jīng)勾選,現(xiàn)在供應(yīng)商紅沖1臺,開了紅字確認(rèn)書,請問下個月進(jìn)項轉(zhuǎn)出是1臺的稅額嗎
我們銷售商品給客戶,開了一張全電專票,客戶已經(jīng)勾選了,現(xiàn)在產(chǎn)生退貨1臺,請問是我們這邊開紅字信息表,讓客戶確認(rèn),然后我們這邊再開出負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項稅額)這些進(jìn)項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負(fù)是怎么定義?。吭鲋刀愡M(jìn)項要比銷項多,那我多勾一點進(jìn)項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
供應(yīng)商是會開出一臺負(fù)數(shù)紅字全電專票?
你好可以的可以開一部分