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中途建賬,對(duì)于已完工工地,還有一些應(yīng)付款沒有確認(rèn),所以建賬時(shí)期初應(yīng)付款沒有登記,為了試算平衡,所以登記在未分配利潤(rùn)中,現(xiàn)在產(chǎn)生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款, 然后借:未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益,但是發(fā)現(xiàn)這兩步綜合就是:借:未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在我公司實(shí)實(shí)在在付款了,我可不可以直接登借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,綜合又得借:未分配利潤(rùn),貸:銀行存款?還是說(shuō)要分開登,體現(xiàn)出來(lái)呢

2020-09-19 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-19 17:11

同學(xué)你好 最好通過以前年度損益調(diào)整 過一下 后期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 匯算所得稅 可以通過這個(gè)科目進(jìn)行核對(duì)

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快賬用戶3025 追問 2020-09-19 17:13

你好,我做的是內(nèi)賬,應(yīng)該去怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2020-09-19 18:31

借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)付賬款, 然后 借:未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整

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同學(xué)你好 最好通過以前年度損益調(diào)整 過一下 后期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 匯算所得稅 可以通過這個(gè)科目進(jìn)行核對(duì)
2020-09-19
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按照你寫的 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
2023-08-29
你好,調(diào)增的是費(fèi)用,調(diào)減你的利潤(rùn)。
2021-02-25
應(yīng)付賬款那個(gè)貸方做營(yíng)業(yè)外收入核算的
2024-01-03
可以是的,是的,是的可以,
2020-12-25
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