同學(xué)你好 最好通過以前年度損益調(diào)整 過一下 后期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 匯算所得稅 可以通過這個(gè)科目進(jìn)行核對(duì)
中途建賬,對(duì)于已完工工地,還有一些應(yīng)付款沒有確認(rèn),所以建賬時(shí)期初應(yīng)付款沒有登記,為了試算平衡,所以登記在未分配利潤(rùn)中,現(xiàn)在產(chǎn)生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款, 然后借:未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益,但是發(fā)現(xiàn)這兩步綜合就是:借:未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在我公司實(shí)實(shí)在在付款了,我可不可以直接登借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,綜合又得借:未分配利潤(rùn),貸:銀行存款?還是說(shuō)要分開登,體現(xiàn)出來(lái)呢
老師,18年有一次管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)記賬借管理費(fèi)用5萬(wàn),貸其他應(yīng)付款5萬(wàn),因稅局查出是假發(fā)票,要求調(diào)整補(bǔ)稅。我已經(jīng)在本期補(bǔ)稅了,現(xiàn)在本期我做了如下賬務(wù),1.借其他應(yīng)付款5萬(wàn),貸以前年度損益調(diào)整5萬(wàn)。2.借以前年度損益調(diào)整2500,貸應(yīng)交所得稅2500。3.借以前年度損益調(diào)整47500,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)47500。4.借應(yīng)交所得稅2500,貸銀行存款2500
發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配么。 前面利潤(rùn)是虧損的。 今年我申報(bào)匯算清繳時(shí),是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
22年確認(rèn)了費(fèi)用的應(yīng)付賬款做錯(cuò)了,要怎么更正啊。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 170000 貸:應(yīng)付賬款 17000 正確的二月已經(jīng)做了,現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)去年的這個(gè)不對(duì) 現(xiàn)在直接調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)可以嗎? 借:應(yīng)付賬款 17000貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)17000 還是通過以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做
22年7月9#應(yīng)做借其他應(yīng)付款 貸銀行,但是當(dāng)時(shí)做的管理費(fèi)用貸銀行,23做賬直接做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以嗎?問題2多年不付的款項(xiàng)(多個(gè)供應(yīng)商加起來(lái)金額是1373.04元)應(yīng)付賬款貸方余額。問題3應(yīng)付賬款借款有余額,不開票了。做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款可以嗎(總金額198.2元)問題4 以前年度有個(gè)應(yīng)付賬款借方余額(其實(shí)對(duì)方已開票。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候漏記了這個(gè)發(fā)票總金額是102300元)我現(xiàn)在做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款可以嗎問題5有個(gè)購(gòu)買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬,我直接按總金額借:固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對(duì)嗎(稅款還沒錯(cuò)她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn))
請(qǐng)問老師,員工個(gè)稅未做匯算,對(duì)公司有影響么
企業(yè)新建廠房發(fā)生的鉆探施工費(fèi)如何做分錄
分支機(jī)構(gòu)變更法人怎么變,要提供什資料?
何老師:我們是酒店行業(yè),其中一個(gè)股東每個(gè)月收公司1萬(wàn)元顧問費(fèi),他找發(fā)票替代,買了 5.45 萬(wàn)黃金,我這個(gè)可以做什么費(fèi)用?。?/p>
老師,知道結(jié)余數(shù)量,不知道結(jié)余單價(jià)和金額。我直接采用最新一個(gè)單價(jià)可不可以?多個(gè)單價(jià)也是采用一個(gè)最新的單價(jià)
老師這家公司A105050工資薪金支出取哪個(gè)數(shù)?
老師,好!我想問下城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加登賬本明細(xì)賬是登在一個(gè)科目里,還是分開登錄
納稅總額在哪里可以查?有什么方法?
老師,去年取得專票的固定資產(chǎn),我是按不含稅金額入固定資產(chǎn)的,但是做表按含稅金額填寫了,我這個(gè)月更正下,應(yīng)該怎么進(jìn)行更正?分錄怎么填
只要是以其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售時(shí),都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
你好,我做的是內(nèi)賬,應(yīng)該去怎么調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)付賬款, 然后 借:未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整