您好,5月,借:管理費用 -福利費? ?1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利? 1000 發(fā)放員工福利: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利1000 貸:銀行存款? 1000 退回 借:銀行存款? 1000? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利1000 6月再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利1000 貸:銀行存款? 1000
10月31日付在建工程款50萬,借,在建工程,貸,銀行存款,11月1號因賬號有誤款退回,會計分錄怎么做???,
2月27付工資1000元、(5個人值班費),其中2.27銀行退匯一人200元(賬號有誤>,2.28日又重新匯200元給個人,此筆退匯,重新匯不用做賬可以嗎?
工會單獨賬5月付員工慰問金1000元,因賬號有誤5月退回1000元,在6月份付款如何做賬,工會的賬?
工會單獨賬5月付員工慰問金1000元,因賬號有誤5月銀行退回1000元,在6月份付款如何做賬,工會的賬?
工會單獨賬5月付工會會員慰問金1000元,因賬號有誤5月銀行退回1000元,在6月份付款5月如何做賬,工會的賬?
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說