您好,上期留底數(shù)額 1047.11 已在我們 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余額了, 本月 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅11101.45,借貸余額是 貸方 11101.45-1047.11 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11101.45-1047.11 貸:銀行 11101.45-1047.11
年底結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,但是賬上有留抵稅額 請(qǐng)問期末在貸方的轉(zhuǎn)出未交增值稅 如何做賬 還需要在做分錄嗎
年底結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,但是賬上有留抵稅額 請(qǐng)問期末在貸方的轉(zhuǎn)出未交增值稅 如何做賬 還需要在做分錄嗎
一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn)問題 增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額為正數(shù)的才結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)不結(jié)轉(zhuǎn)? 預(yù)交增值稅期末轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 只要是期末有余額就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是11101.45 但是增值稅報(bào)表上有上期留底數(shù)額 1047.11 這樣繳納的金額和正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅金額不一致 現(xiàn)在怎么做賬
5月轉(zhuǎn)出未交增值稅后 6月報(bào)稅時(shí)公司增值稅 報(bào)表上有個(gè)上期留底數(shù)額 扣完留底后在繳納增值稅 那這樣跟我5月轉(zhuǎn)出未交增值稅不一樣 我現(xiàn)在如何操作
稅務(wù)注銷錯(cuò)公司了,還能恢復(fù)稅務(wù)登記嗎?
母公司借款給子公司,沒有利息,需要交稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里面的本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)分別指的是什么數(shù)據(jù)
你好 請(qǐng)問EXW價(jià)怎么換算成FOB價(jià),報(bào)關(guān)時(shí)雜費(fèi)應(yīng)該填多少呢,雜費(fèi)是越高越好還是越低越好
老師,你好,我23年應(yīng)付暫估有10萬發(fā)票在24年5月未有發(fā)票回來,所以23年匯算清繳時(shí)利潤調(diào)增10萬,現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)23調(diào)增的其中5萬發(fā)票已回,請(qǐng)問是否在24年調(diào)減利潤5萬
機(jī)構(gòu)向法人借款,請(qǐng)問下借款單怎么寫,還有后面有錢了還給法人那還款單有沒有模版麻煩發(fā)下謝謝
需要填年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交企業(yè)所得稅,怎么填,財(cái)務(wù)報(bào)表中有嗎
個(gè)體工商戶需要申報(bào)工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個(gè)長期股權(quán)投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財(cái)務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說明B公司能夠達(dá)到?jīng)_抵條件,實(shí)際沒有達(dá)到(B公司日常沒有經(jīng)營收入,名下有2個(gè)發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時(shí)候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請(qǐng)問提供哪些文件
申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候,哪個(gè)任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報(bào)工資,干了一個(gè)月的話,要發(fā)8000,我申報(bào)的時(shí)候可以選前一個(gè)月嗎?這樣在累計(jì)扣除的時(shí)候能累計(jì)扣除一萬嗎?