您好,按按照稅款所屬期數(shù)據(jù)繳納的填
老師,麻煩問一下工商公示當中的納稅總額是按上一年的繳款日期算還是按稅款所屬期算呢?
請問工商年報納稅總額是按稅款所屬期還是繳納日期
老師工商年報納稅總額是按照上一年度所屬期還是上一年度內所繳納的金額呢?
老師工商年報納稅總額是指上一年度所屬期還是上一年度實際繳納的稅款?我都是按照所屬期填報的對嗎?
老師,問一下,在工商年報中納稅總額,是實繳金額?還是按照稅款所屬期數(shù)據(jù)繳納呢
項目上租賃甲方的房子,裝修改造支出,計入長期待攤費用,還是間接費用,裝修費合適?
其他應付款可以對沖庫存嗎
對方開票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認證了,怎么辦,老師
請問,我更正24年出口發(fā)票,改為內銷,需要注意什么
內部企業(yè)之間借款計提財務費用滿足什么條件企業(yè)所得稅匯算清繳可扣
老師,我要調整同一個庫存產(chǎn)品的不同規(guī)格,就是增加A產(chǎn)品5L規(guī)格的0.02噸,成本是210元;減少A產(chǎn)品10L規(guī)格的0.02噸,成本是169元。這個調整的會計分錄怎樣做呢?
一般納稅人公司準備注銷,現(xiàn)賬面預收掛了5萬(當時備注是往來款),銀行存款2萬,未分配負數(shù),有庫存,現(xiàn)清賬,這5萬可開發(fā)票或退回,是建議退回還是開票呢?因為退回的話錢不夠,就要找股東或兄弟公司借款,注銷的時候也還是欠著其他應付款,開票的話要交6%全額的銷項稅(沒有進項)
老師,自閉癥康復機構,開發(fā)票增值稅免稅嗎
21年年利潤300萬以上所得稅繳納的幾個點?有減半優(yōu)惠嗎?
購買軟件產(chǎn)品100000元,收到國家補貼60000元,60000元入什么費用?
不是按照實繳金額?有相關填寫的文件內容?
就是你們去年交的稅,但12月不是在1月交的嗎,這要加上
按稅務局申報記錄上面要交過的,加一起就可以
也就是22年匯算清繳稅款23年繳納就不能算23年的納稅總額里面是不
是的,就是這樣理解的
為什么有的老師解答說要實繳金額呢,有相關填寫說明?
如果是實繳,那12月的稅是1月交的,這個就有差異了呀
所以是有相關填寫說明?能給個確切的相關填寫說明的依據(jù)?
我找找看,找到了就發(fā)你吧,但不一定有