您好,個(gè)稅里面的經(jīng)營(yíng)所得呀

A合伙企業(yè)一直是虧損狀態(tài),23年1月取得一筆投資分紅,入賬到“投資收益”科目。請(qǐng)問(wèn),A合伙企業(yè)取得B公司投資分紅,已經(jīng)穿透到個(gè)人合伙人和法人合伙企業(yè)繳納20%個(gè)稅。那針對(duì)”1季度因投資收益“金額大,扣除1季度成本成本費(fèi)用后造成的報(bào)表盈利,預(yù)繳經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),是否根據(jù)1季度報(bào)表的盈利金額作為應(yīng)納稅所得額,并以累進(jìn)稅率預(yù)繳的經(jīng)營(yíng)所得?
老師,我們是合伙企業(yè),對(duì)外投資收到的利潤(rùn),賬務(wù)處理到投資收益里面去了,但是對(duì)外取得的投資收益是代扣代繳個(gè)人所得20%的,那做到投資收益科目里面去等于利潤(rùn)表是盈利,那填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅又要從都繳納個(gè)稅了,咋整?。?/p>
老師好,請(qǐng)問(wèn),合伙企業(yè),如果年盈利100萬(wàn),三個(gè)股東50% 30% 20%,那么經(jīng)營(yíng)所得稅是計(jì)算???
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是合伙人企業(yè),企業(yè)投資在東方證券投資盈利了20萬(wàn),這些盈利是繳納企業(yè)所得稅,還是個(gè)稅里面的經(jīng)營(yíng)所得呀
請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)里面企業(yè)合伙人和個(gè)人合伙人投資盈利,都是只繳納個(gè)稅系統(tǒng)里面的經(jīng)營(yíng)所得,不需要繳納稅務(wù)系統(tǒng)里面的企業(yè)所得稅嘛?
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦

