您好,收入千分之五和發(fā)生額60%取小,超過納稅調(diào)增
匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費(fèi),我填在納稅調(diào)增表里面,主表里面我要管理費(fèi)加上那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)有調(diào)增的部分,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)中沒有發(fā)票的還有單獨(dú)調(diào)增嗎?
老師好!企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)60%核算,有調(diào)增,那利潤(rùn)表年報(bào)是否也要調(diào)增管理費(fèi)用?
我報(bào)匯算清繳 其中有業(yè)務(wù)招待費(fèi)1400 稅務(wù)局打電話讓我做調(diào)增 1400元的業(yè)務(wù)招待費(fèi)也要調(diào)增?
請(qǐng)問,年末業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的話,第四季度計(jì)提所得稅時(shí)需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)后再計(jì)算所得稅還是等匯算清繳時(shí)調(diào)增處理?
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價(jià)4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時(shí)算成本,算工資時(shí)是管理費(fèi)用,不過出現(xiàn)在報(bào)表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時(shí),應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)工資是實(shí)際工資數(shù)還是保險(xiǎn)繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅系統(tǒng)里面點(diǎn)了更正申報(bào),已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說,要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個(gè)是不是還要點(diǎn)哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個(gè)還要在哪里提交嗎?
這個(gè)啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
你們沒有收入么,一般不會(huì)要求全額調(diào)增
是虧損的 因?yàn)橐还P業(yè)務(wù)的失誤 本來盈利的 結(jié)果是虧損的
要是籌建期可以按發(fā)生額60%扣除,調(diào)增40%
籌建期是什么意思 我們是貿(mào)易公司
具體需要看啥情況,是稅局有指標(biāo)還是啥,你們有沒有退稅產(chǎn)生?
沒有退稅產(chǎn)生
籌建期就是還沒有收入,還沒有營(yíng)業(yè)
沒有 我們是有業(yè)務(wù)的 但是因?yàn)橐还P業(yè)務(wù)虧損 本來是盈利 現(xiàn)在導(dǎo)致虧損
你納稅調(diào)整表可以截圖給我看看么?
你們調(diào)增1400之后需要交稅么?
我還沒調(diào)整呢
應(yīng)納稅所得額現(xiàn)在是多少,沒有調(diào)1400之前是多少
我一整年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是1400 稅務(wù)局給的說法就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能按發(fā)生額的60% 而且呀小雨?duì)I業(yè)收入千分之五 不管發(fā)生額是多少都按照這個(gè)去調(diào)增
營(yíng)業(yè)收入千分之五和發(fā)生額60%取小稅前扣除,超過部分納稅調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是必調(diào)項(xiàng)目,不是全額調(diào)增,
我全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)是1400 按照你說的 可以幫我算一下數(shù)據(jù)么 我沒有調(diào)整過不會(huì)算
你收入多少?可以說下么
利潤(rùn)表里填寫的營(yíng)業(yè)收入是2098010715 元
那你這個(gè)需要納稅調(diào)增1400*40%=560
納稅調(diào)整表賬載金額填寫1400稅收金額填寫840納稅調(diào)增填寫560
如果這樣調(diào)整了 我本來是不需要繳納稅的 現(xiàn)在調(diào)整后會(huì)因?yàn)檫@個(gè) 調(diào)整繳納稅么
需要看你主表那個(gè)應(yīng)納稅所得額是多少,你還有別的調(diào)整么,沒有話,你利潤(rùn)總額是多少?