您好,收入千分之五和發(fā)生額60%取小,超過納稅調(diào)增

匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費(fèi),我填在納稅調(diào)增表里面,主表里面我要管理費(fèi)加上那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)有調(diào)增的部分,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)中沒有發(fā)票的還有單獨(dú)調(diào)增嗎?
老師好!企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)60%核算,有調(diào)增,那利潤(rùn)表年報(bào)是否也要調(diào)增管理費(fèi)用?
我報(bào)匯算清繳 其中有業(yè)務(wù)招待費(fèi)1400 稅務(wù)局打電話讓我做調(diào)增 1400元的業(yè)務(wù)招待費(fèi)也要調(diào)增?
請(qǐng)問,年末業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的話,第四季度計(jì)提所得稅時(shí)需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)后再計(jì)算所得稅還是等匯算清繳時(shí)調(diào)增處理?
老師我想問個(gè)問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費(fèi)時(shí)按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個(gè)體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬(wàn)發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因?yàn)橐呀?jīng)紅沖但是額度沒有出來(lái)
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報(bào)那些稅種
預(yù)收充值款開票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個(gè)體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個(gè)體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬(wàn),其中一萬(wàn)是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬(wàn)給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營(yíng)者信息采集里扣除改成否,上個(gè)月也是給他申報(bào)的0工資,怎么修改,季度末申報(bào)可以扣除年度60000的額度,上個(gè)月的怎么修改成否
請(qǐng)問老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中


你們沒有收入么,一般不會(huì)要求全額調(diào)增
是虧損的 因?yàn)橐还P業(yè)務(wù)的失誤 本來(lái)盈利的 結(jié)果是虧損的
要是籌建期可以按發(fā)生額60%扣除,調(diào)增40%
籌建期是什么意思 我們是貿(mào)易公司
具體需要看啥情況,是稅局有指標(biāo)還是啥,你們有沒有退稅產(chǎn)生?
沒有退稅產(chǎn)生
籌建期就是還沒有收入,還沒有營(yíng)業(yè)
沒有 我們是有業(yè)務(wù)的 但是因?yàn)橐还P業(yè)務(wù)虧損 本來(lái)是盈利 現(xiàn)在導(dǎo)致虧損
你納稅調(diào)整表可以截圖給我看看么?
你們調(diào)增1400之后需要交稅么?
我還沒調(diào)整呢
應(yīng)納稅所得額現(xiàn)在是多少,沒有調(diào)1400之前是多少
我一整年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是1400 稅務(wù)局給的說法就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能按發(fā)生額的60% 而且呀小雨?duì)I業(yè)收入千分之五 不管發(fā)生額是多少都按照這個(gè)去調(diào)增
營(yíng)業(yè)收入千分之五和發(fā)生額60%取小稅前扣除,超過部分納稅調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是必調(diào)項(xiàng)目,不是全額調(diào)增,
我全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)是1400 按照你說的 可以幫我算一下數(shù)據(jù)么 我沒有調(diào)整過不會(huì)算
你收入多少?可以說下么
利潤(rùn)表里填寫的營(yíng)業(yè)收入是2098010715 元
那你這個(gè)需要納稅調(diào)增1400*40%=560
納稅調(diào)整表賬載金額填寫1400稅收金額填寫840納稅調(diào)增填寫560
如果這樣調(diào)整了 我本來(lái)是不需要繳納稅的 現(xiàn)在調(diào)整后會(huì)因?yàn)檫@個(gè) 調(diào)整繳納稅么
需要看你主表那個(gè)應(yīng)納稅所得額是多少,你還有別的調(diào)整么,沒有話,你利潤(rùn)總額是多少?