你好,你們單位紅沖發(fā)票再重新開。
一般納稅人,3月份的專票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要退回重新開。需要怎么操作呢?我們是收票方。之前抵扣的發(fā)票需要退回給開票方嗎?
老師!你好,我想問一下,現(xiàn)在有個客戶2017年的稅3%發(fā)票,說沒有備注信息,現(xiàn)在要作廢重新開,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個票作廢重新開,能開么?怎樣去操作,我們這個月已經(jīng)開的有1%的稅票了,能開么?怎樣做
退貨由于商品名,單位和報關單上不一致,現(xiàn)在要重開,要自己申請作廢怎么操作?進項發(fā)票,已經(jīng)叫對方重開一次了,現(xiàn)在還要重新開?我需要怎么操作?還有銷項我負數(shù)填開,在重新開就好了是吧? 那個進項不知道要怎么操作?
我們是銷售方,3月份給采購方開了增值稅專用發(fā)票,對方已認證,但是后面說這些票不行,那我們要把這些票沖紅再重開,我們現(xiàn)在怎么操作呀
你好老師,我們是銷售方我們開給對方的發(fā)票對方已經(jīng)認證,現(xiàn)在需要沖紅,我們銷售方?jīng)_紅我應該怎么操作
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務公司給我們開的發(fā)票項目名稱開成經(jīng)紀代理服務了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯誤的發(fā)票扯掉把正確的附進去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費,餐廳營業(yè)日報表和會記賬務怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復錄了,匯算清繳時發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務資質(zhì) 現(xiàn)在有個勞務分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個月開勞務發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風險 個稅是我公司申報 也有什么風險 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報普票金額是否需要填寫
直接紅沖3月的這張發(fā)票?,那申報納稅需要怎么改?
你好,不需要修改的。
那重新開的話、發(fā)票就是產(chǎn)生在6月了、那我6月是不是要再多申報這筆重新開的發(fā)票?
最后一正數(shù)一負數(shù)不就是零嗎?