你好,印花稅買賣合同,計(jì)稅依據(jù)是按買賣合同的金額填寫。
老師想問(wèn)一下,去國(guó)外出差沒(méi)有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個(gè)季度開(kāi)普票不超30萬(wàn)的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時(shí)候資產(chǎn)總額自動(dòng)出來(lái)、從業(yè)人數(shù)也是自動(dòng)出來(lái),是不是不要管他,這個(gè)是怎么計(jì)算出來(lái)?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N了,有筆收款未開(kāi)票,現(xiàn)在有個(gè)公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
您好老師借實(shí)收資本貸實(shí)收資本摘要怎么寫呀
老師好,我想問(wèn)一下去年三季度填錯(cuò)一個(gè)數(shù)據(jù),就是廣宣費(fèi)誤填了816元,能不能修改?
個(gè)體戶 上個(gè)月開(kāi)了8萬(wàn)的發(fā)票 過(guò)幾天還需要開(kāi)7萬(wàn)的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊(cè)資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問(wèn)下2023年已計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票金額,當(dāng)時(shí)沒(méi)收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時(shí)候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
假如我這個(gè)月要申報(bào),填寫計(jì)稅依據(jù)時(shí)是采購(gòu)合同金額加上銷售合同金額的合計(jì)數(shù)嗎?
你好,是的,是這樣的
假如銷售合同簽的是100萬(wàn),可是這個(gè)月開(kāi)發(fā)票只開(kāi)了50萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)印花稅也是按照100萬(wàn)申報(bào)嗎?
你好,是的,是這樣的 之后把剩下50萬(wàn)開(kāi)具了,剩下的50萬(wàn)部分就不需要再次申報(bào)印花稅?
我們是國(guó)際貿(mào)易公司,前幾個(gè)月簽的買賣合同我都沒(méi)有申報(bào)過(guò)印花稅,這個(gè)月我需要補(bǔ)前期申報(bào)還是可以在這個(gè)月一起申報(bào)?
你好,需要做之前月份印花稅的補(bǔ)申報(bào)??
請(qǐng)問(wèn)是不是相當(dāng)于銷售發(fā)票金額和成本發(fā)票金額呢?
印花稅是當(dāng)月申報(bào)上月的合同對(duì)嗎?
你好,應(yīng)當(dāng)按合同金額,而不是完全按發(fā)票金額(因?yàn)橛械陌l(fā)票也不需要繳納印花稅 )
那我現(xiàn)在是不是先需要做稅種認(rèn)定?因?yàn)槲艺也坏接』ǘ惖纳陥?bào)界面
你好,是的,是需要先去做? 印花稅的稅種認(rèn)定? 工作才是的?
非常感謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。