小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬可以的,你也可以用利潤(rùn)分配未分配利。
老師,以前年度匯算清繳時(shí),少計(jì)提所得稅了,我這個(gè)月調(diào)整,是直接計(jì)入當(dāng)期損益,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?
21年計(jì)提了年終獎(jiǎng),這筆錢(qián)23年4月才發(fā)了一部分,21年企業(yè)所得稅匯算清繳我沒(méi)做調(diào)增,所以我也所得稅少交了,現(xiàn)在是否可以跨年度做在22年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,調(diào)增的是不是沒(méi)發(fā)的那部分?
補(bǔ)計(jì)提23年折舊,24年匯算23年企業(yè)所得稅清繳時(shí)要怎么調(diào)增是嗎,那25年匯算24年企業(yè)所得稅清繳時(shí)針對(duì)補(bǔ)計(jì)提的這個(gè)折舊要做調(diào)整嗎
22年度報(bào)表上虧損,由于匯算清繳調(diào)增部分導(dǎo)致要交227元所得稅,在23年賬上直接補(bǔ)計(jì)提所得稅,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳報(bào)表需要做什么調(diào)整嗎?
老師好,現(xiàn)在做23年匯算清繳后需補(bǔ)叫企業(yè)所得稅,那么這筆稅我在入賬時(shí)直接入在24里嗎?借:企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤(rùn)要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,建筑工程類(lèi)開(kāi)的專(zhuān)票能抵扣嗎
老師好,麻煩問(wèn)下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)費(fèi)用以前調(diào)增過(guò),24年的時(shí)候沖了一筆,24年匯算的時(shí)候需要調(diào)減嗎?
個(gè)人車(chē)租給公司 每月租賃450元 還需要開(kāi)發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開(kāi)票
老師請(qǐng)問(wèn):企業(yè)所得稅年報(bào)主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報(bào),是什么原因呢
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時(shí)全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師前面的財(cái)務(wù)計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦