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老師,我們員工報銷都是攢著好久的,我讓他們把屬于一類的寫一起吧?不屬于一類的就分開寫報銷單?比如人員招聘費和電腦維修費可以寫一起嗎?然后客戶招待的,餐費就另外寫?

2024-06-11 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-11 10:13

同學(xué)你好 這個可以的

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快賬用戶3010 追問 2024-06-11 10:14

老師,那以后我就讓她們屬于管理費用的寫一張,銷售費用的寫一張?

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齊紅老師 解答 2024-06-11 10:19

同學(xué)你好 對的 分開可以

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同學(xué)你好 這個可以的
2024-06-11
發(fā)票金額可以大于實際報銷金額
2021-03-14
您好 這樣賬務(wù)處理可以的哈
2023-10-13
首先,業(yè)務(wù)招待費和差旅費在會計和稅務(wù)處理上是兩個不同的概念,它們有不同的使用目的和核算標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)招待費主要用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的業(yè)務(wù)關(guān)系和活動,而差旅費則是用于員工出差途中的費用支出。 關(guān)于你提到的1萬多元的費用,這部分費用實際上是另一個公司員工的差旅費車票,但由于該員工在另一個公司買社保,你將其入賬到了業(yè)務(wù)招待費中。從會計和稅務(wù)的角度來看,這樣做并不合適,因為這不符合業(yè)務(wù)招待費的核算范圍。 對于這種情況,更合理的處理方式是將這部分費用入賬到差旅費中。這樣既能反映費用的真實性質(zhì),也符合會計和稅務(wù)的規(guī)定。但是,在更改入賬科目之前,你需要確保有充分的憑證和依據(jù)來支持這一更改,比如員工的出差記錄、車票等。 至于匯算清繳表中出現(xiàn)的黃色感嘆號和數(shù)據(jù)不符的問題,這可能是由于你填寫的數(shù)據(jù)與稅務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不一致或存在其他錯誤導(dǎo)致的。建議你仔細(xì)檢查填寫的數(shù)據(jù),確保與原始憑證和賬目一致。如果確實存在誤差,需要及時更正并重新提交。 此外,對于更改入賬科目和填寫匯算清繳表的風(fēng)險問題,確實存在一定的風(fēng)險。如果稅務(wù)部門在后續(xù)審查中發(fā)現(xiàn)你的處理存在問題,可能會對你的企業(yè)進(jìn)行處罰或調(diào)整。
2024-03-21
可將對公付的 5 萬及這筆款項計入費用,若匯算時無合規(guī)發(fā)票需調(diào)增。但讓對方安排進(jìn)項發(fā)票風(fēng)險大,可能涉及虛開;要確認(rèn)發(fā)票合規(guī)性,謹(jǐn)慎處理這種資金走賬和發(fā)票操作方式
2025-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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