差額的專票,你加稅合計做賬就可以的。這個差額是針對銷售方來的,和購買方?jīng)]有關系。你全額都可以抵扣。
差額征稅 小規(guī)模納稅人應征增值稅不含稅銷售額的計算:應該是含稅總收入減去可扣除金額后?1.01還是直接用稅控盤里不含稅金額減去可扣除金額?前者還是后者
土地增值稅清算的時候,扣除成本是按不含稅金額扣除嘛,我看好多企業(yè)收到發(fā)票的時候,都是全額計入開發(fā)成本。收入是按不含稅金額確認收入,不含稅收入減去不含稅成本來算增值額?
所得稅費用涉及到研發(fā)費用加計扣除。一般不會確認遞延所得稅,只能確差額。這個賬面價值和計稅依據(jù)的差額,怎么計算?是以滿足資本化條件的費用來加計扣除還是以費用化的金額來加計扣除?
老師你好!工資個稅預扣預繳計算公式 當月個稅 = (累計收入 - 累計五險一金 - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用)x 預扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計已繳納稅額 應納稅所得額= 累計稅前工資收入 - 累計五險一金(個人繳納部分) - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用 累計應納稅額 = 應納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當月應納稅額 = 累計應納稅額-累計已繳納稅額 累計減除費用 = 員工當年在職月數(shù) x 5000 用這個去倒推 這個公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實發(fā)數(shù)是18000的
建筑業(yè)一般計稅,差額預繳怎么理解?差額預繳是全部價款和價外費用扣除分包款預繳嗎?扣除的分包款憑證是發(fā)票還是已經(jīng)支付的付款憑證?
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
差額部分的是怎么入賬 是用不含稅的金額減去扣除額還是用價稅合計數(shù)減去扣除額
不含稅的金額減去不含稅的成本。