4001-20000的: 勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20%
收到一張個(gè)人代開的居民服務(wù)費(fèi)—場(chǎng)地費(fèi)的發(fā)票5000元,右下角備注有代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)應(yīng)當(dāng)如何代扣稅金?如何計(jì)算?
拿到一張個(gè)人去稅務(wù)局代開的發(fā)票,怎么判斷要不要代扣代繳個(gè)人所得稅,上面也沒顯示要公司代扣代繳個(gè)人所得稅
老師,麻煩問一下,我公司收到一張價(jià)稅合計(jì)1.5萬元的個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,票面有:由受票方代扣代繳個(gè)人所得稅 這種代扣代繳個(gè)人所得稅如何計(jì)算稅款?如何申報(bào)?
勞務(wù)代扣代繳個(gè)人所得稅,是按發(fā)票金額計(jì)算還是按付款金額計(jì)算。比如我公司需要付A個(gè)人,一筆2400元的勞務(wù)費(fèi)。開票是開的三張800元的,這種情況下還需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
企業(yè)收到一張個(gè)人稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,備注欄沒有顯示由支付方代扣代繳個(gè)人所得稅,企業(yè)需要申報(bào)個(gè)稅代繳嗎?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎