同學(xué)你好,你這個外購汽車自用是公司用還是個人用呢?
老師,打擾一下這個題目,那個D選項(xiàng)我有點(diǎn)搞不明白。我之前不是說自產(chǎn)的東西呀。自產(chǎn)的東西,不管用于集體消費(fèi)還是對外。都是視同銷售的嗎它這個。房地產(chǎn)商把自己的底商轉(zhuǎn)為辦公自用,不就是自己對利用嗎?應(yīng)該也算是視同銷售的吧。為什么他自己不選。
老師您好,我想問下,我們是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,那購進(jìn)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,稅法上免稅,會計(jì)上怎么處理?這個進(jìn)項(xiàng)是免稅不能抵扣需要做轉(zhuǎn)出處理對嗎?還是?
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進(jìn)一出平了,不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
老師,請問一下,一般納稅人外購商品用于營銷推廣贈送客戶禮品,收到的是普票,請問視同銷售時是用含稅價還是不含稅價算銷項(xiàng)稅額? 我入賬時按普票價稅合計(jì)金額50000入賬的,視同銷售時計(jì)算的銷項(xiàng)稅額=50000*13%=6500,這樣做對嗎?
老師,請問一下 外購的汽車自用進(jìn)項(xiàng)不得抵扣銷項(xiàng)不視同銷售對嗎?那這個稅怎么處理?還是我記錯了,因?yàn)榫C合題算不對
向別的公司借款300萬,每個月所支付的利息,需要對方公司開票嗎?
請問,員工地鐵充值發(fā)票可以報銷做費(fèi)用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報表,職工薪酬一欄已計(jì)入成本費(fèi)用的和實(shí)際支付的分別是填應(yīng)付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個應(yīng)付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因?yàn)?/p>
老師,項(xiàng)目工期是5月開始,項(xiàng)目上6.7月計(jì)提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資(項(xiàng)目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個月沖掉在繼續(xù)計(jì)提發(fā)放工資?
老師,請問我收到的發(fā)票比實(shí)際支出的多了幾毛錢,如果我計(jì)入營業(yè)外收入,二級科目怎么寫呢?
欠工程款,對方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時,有個員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個員工的分錄時,我是應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負(fù)數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報了個稅員工必須強(qiáng)制要交納社保費(fèi)嗎
老師,請問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進(jìn)度呀?
老師他是分幾種情況的,一種是外購公司用的,一種是送給客戶,還有一個是給公司的員工。還有一個自用。
老師他是按占比去分的,就是有一部分給客戶,一部分是給員工,一部分是公司自用這樣子。
一般企業(yè)購買的,從銷售方或者提供方取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)上注明的增值稅額,是可以抵扣的,前幾個類似于公司福利,最后一個自用的意思是,給法人用嗎?
沒說,就直說自用,老師有什么區(qū)別嗎
沒什么,我只是不理解你這個自用具體是誰用,問問罷了,你這些都可以取得合法的票據(jù)的吧,那就可以抵扣
不知道,是綜合題來的
題目中沒有細(xì)說,不是業(yè)務(wù)相關(guān)的,就簡單、沒有那么復(fù)雜的,可以抵扣的