您好,自已算嘛,增值稅稅負(fù)率=毛利率*13%,計(jì)算出來 (銷-進(jìn))/收入=毛利率*13%,只有一個(gè)未知數(shù)進(jìn)
老師 請問房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅是不是到銷項(xiàng)稅大于抵扣的進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候 需要把預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,同時(shí)也把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,如果未交增值稅余額出現(xiàn)在借方則不交稅 出現(xiàn)在貸方則交稅 是這樣嗎?
老師,想問一下我公司2022年1月交2021年12月的增值稅,如果算2022年1-6增值稅的稅負(fù)率,需要減去1月份交的去年12月份的增值稅嗎?增值稅的稅負(fù)率怎么算
老師,商貿(mào)企業(yè)每月都正常經(jīng)營,為啥進(jìn)項(xiàng)總是大于銷項(xiàng)呢 我有個(gè)客戶是商貿(mào)公司一般人,賣計(jì)算機(jī)及計(jì)算零配件的,也不存在買進(jìn)項(xiàng)的問題,為啥每月的進(jìn)項(xiàng)總是大于銷項(xiàng),如果不刻意保持增值稅稅負(fù)率的話,公司每月都不用交增值稅的
比如5月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)12 下個(gè)月即6月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要交25增值稅,借:應(yīng)交稅 費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增 值稅25,我想問下怎么把5月留抵的12元抵扣掉?
老師,生產(chǎn)企業(yè)怎么把握它的增值稅稅負(fù)率???每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)的話,如果我要交增值稅要怎么去把握它的稅負(fù)率來交增值稅呢??
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
題94題,單位變動(dòng)成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對了
老師,7月沒有發(fā)生銷售,有計(jì)提所得稅和計(jì)提城建稅這個(gè)憑證嗎?
商品暫估入庫如何記會(huì)計(jì)分錄
補(bǔ)計(jì)提以前的工資,做在未分配利潤里,年報(bào)在哪張表的哪一行體現(xiàn)?
毛利率是怎么算的?那進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),(用銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))豈不是得負(fù)數(shù)了嘛?
您好,毛利率=(利潤表收入-成本)/收入 這個(gè)進(jìn)是未知數(shù),是我們要勾選的,不要把來的發(fā)票全勾選了
哦哦,那沒勾選完進(jìn)項(xiàng)又得交增值稅這分錄怎么做?
哦哦,那沒勾選完進(jìn)項(xiàng)又得交增值稅這分錄怎么做?
您好,進(jìn)項(xiàng)多先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?? 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?, 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸:銀行
可怎么有老師說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理的?
您好,我們回復(fù)不一樣很正常,我是按稅務(wù)師教材上寫的來回復(fù)您的 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?, 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說兩次,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因?yàn)殇N項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用一個(gè)統(tǒng)一科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計(jì)數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。
還有稅負(fù)率不是按行業(yè)來推算去交的?
您好,我們用的是自已的毛利率,行業(yè)的您得問專管員了,他那里最準(zhǔn)
這些分錄沒理解,比如我做完賬貸方銷項(xiàng)稅余額是6000;進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是10000,但只勾選了6500塊。 像你說的進(jìn)項(xiàng)多先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么套數(shù)字?
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? ?6500 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 4000? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 4000 本月不用交增值稅沒有分錄了
轉(zhuǎn)出是是未認(rèn)證的是嗎?那都勾選不是認(rèn)證的意思嗎?如果是那6500應(yīng)該是通過已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅才對吧?
您好,這是為了跟增值稅申報(bào)表核對,進(jìn)項(xiàng)稅,全轉(zhuǎn)了不如一開始就都記?進(jìn)項(xiàng)稅,何必要這么辛苦呢,對不對
申報(bào)表有認(rèn)證了但有留底欄寫,如抵扣了銷項(xiàng)稅6000,勾選了6500,就會(huì)留抵500。
如果下月要交1000增值稅又怎么抵扣來做賬哦
您好,是的,就會(huì)留抵500 下月就只要交1000-500=500,系統(tǒng)自動(dòng)抵的
那勾選是要一次性勾選完還是要根據(jù)銷項(xiàng)稅勾選一部分好?有些不是原材料的其他進(jìn)項(xiàng)我不確定能不能抵扣咋辦?
您好,不要全部勾選完,有留抵稅務(wù)會(huì)一直電話讓我們退稅的,退了就查賬 只有以下不能抵 《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定,不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的情形: 用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù) 非正常損失的購進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù); 非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);
留抵也打電話讓退稅?那些不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?自行勾選未抵扣轉(zhuǎn)出?
您好,對的,也打電話讓退稅,只看增值稅申報(bào)表上的,不勾,或選擇不抵扣