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老師,生產(chǎn)企業(yè)怎么把握它的增值稅稅負(fù)率啊?每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)的話,如果我要交增值稅要怎么去把握它的稅負(fù)率來交增值稅呢??

2024-06-08 20:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-08 20:33

您好,自已算嘛,增值稅稅負(fù)率=毛利率*13%,計(jì)算出來 (銷-進(jìn))/收入=毛利率*13%,只有一個(gè)未知數(shù)進(jìn)

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快賬用戶9855 追問 2024-06-08 20:39

毛利率是怎么算的?那進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),(用銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))豈不是得負(fù)數(shù)了嘛?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 20:40

您好,毛利率=(利潤表收入-成本)/收入 這個(gè)進(jìn)是未知數(shù),是我們要勾選的,不要把來的發(fā)票全勾選了

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快賬用戶9855 追問 2024-06-08 20:43

哦哦,那沒勾選完進(jìn)項(xiàng)又得交增值稅這分錄怎么做?

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快賬用戶9855 追問 2024-06-08 20:43

哦哦,那沒勾選完進(jìn)項(xiàng)又得交增值稅這分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 20:47

您好,進(jìn)項(xiàng)多先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?? 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?, 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸:銀行

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快賬用戶9855 追問 2024-06-08 20:54

可怎么有老師說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理的?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 20:55

您好,我們回復(fù)不一樣很正常,我是按稅務(wù)師教材上寫的來回復(fù)您的 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?, 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說兩次,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因?yàn)殇N項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用一個(gè)統(tǒng)一科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計(jì)數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。

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快賬用戶9855 追問 2024-06-08 21:01

還有稅負(fù)率不是按行業(yè)來推算去交的?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 21:02

您好,我們用的是自已的毛利率,行業(yè)的您得問專管員了,他那里最準(zhǔn)

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快賬用戶9855 追問 2024-06-08 21:32

這些分錄沒理解,比如我做完賬貸方銷項(xiàng)稅余額是6000;進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是10000,但只勾選了6500塊。 像你說的進(jìn)項(xiàng)多先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么套數(shù)字?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 21:33

您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? ?6500 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 4000? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 4000 本月不用交增值稅沒有分錄了

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快賬用戶9855 追問 2024-06-08 22:10

轉(zhuǎn)出是是未認(rèn)證的是嗎?那都勾選不是認(rèn)證的意思嗎?如果是那6500應(yīng)該是通過已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅才對吧?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 22:11

您好,這是為了跟增值稅申報(bào)表核對,進(jìn)項(xiàng)稅,全轉(zhuǎn)了不如一開始就都記?進(jìn)項(xiàng)稅,何必要這么辛苦呢,對不對

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快賬用戶9855 追問 2024-06-08 22:49

申報(bào)表有認(rèn)證了但有留底欄寫,如抵扣了銷項(xiàng)稅6000,勾選了6500,就會(huì)留抵500。

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快賬用戶9855 追問 2024-06-08 22:50

如果下月要交1000增值稅又怎么抵扣來做賬哦

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齊紅老師 解答 2024-06-08 22:52

您好,是的,就會(huì)留抵500 下月就只要交1000-500=500,系統(tǒng)自動(dòng)抵的

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快賬用戶9855 追問 2024-06-08 23:08

那勾選是要一次性勾選完還是要根據(jù)銷項(xiàng)稅勾選一部分好?有些不是原材料的其他進(jìn)項(xiàng)我不確定能不能抵扣咋辦?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 23:10

您好,不要全部勾選完,有留抵稅務(wù)會(huì)一直電話讓我們退稅的,退了就查賬 只有以下不能抵 《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定,不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的情形: 用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù) 非正常損失的購進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù); 非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);

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快賬用戶9855 追問 2024-06-08 23:20

留抵也打電話讓退稅?那些不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?自行勾選未抵扣轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 23:24

您好,對的,也打電話讓退稅,只看增值稅申報(bào)表上的,不勾,或選擇不抵扣

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您好,自已算嘛,增值稅稅負(fù)率=毛利率*13%,計(jì)算出來 (銷-進(jìn))/收入=毛利率*13%,只有一個(gè)未知數(shù)進(jìn)
2024-06-08
您好,自已計(jì)算增值稅稅負(fù)率=毛利率*13%,不會(huì)全部勾選了,還是按稅負(fù)率交增值稅,這樣稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)小 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-06-28
你好,可以根據(jù)稅負(fù)率去控制繳納的金額,
2021-02-02
您好,您是退稅就涉及不到稅負(fù)率啊。稅負(fù)=應(yīng)交的增值稅/不含稅收入
2021-03-23
同學(xué) 商貿(mào)企業(yè)每月都正常經(jīng)營,為啥進(jìn)項(xiàng)總是大于銷項(xiàng)呢,這個(gè)是不是有些業(yè)務(wù)沒有開具發(fā)票 也沒有申報(bào)未開票收入?
2022-07-31
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