您好,這個的話是可能會有的,這個疑點
7月份勾選退稅發(fā)票1份,在8月份沖紅重開用于退稅的了,申報增值稅時附表二進(jìn)項稅額表我怎樣填寫
老師,8月(上月)有張進(jìn)項退稅發(fā)票不小心勾選到正常抵扣勾選了,9月(本月)讓對方作廢重新開了,進(jìn)項轉(zhuǎn)成要在本月報上月的申報表里做嗎?
商業(yè)出口企業(yè)進(jìn)項發(fā)票開具錯誤但是已經(jīng)退稅勾選了,需要在勾選認(rèn)證平臺或者退稅申報平臺進(jìn)行操作嗎,讓工廠那邊紅沖再開具正確進(jìn)項發(fā)票,再用于抵扣
外貿(mào)企業(yè)免退稅申報疑點增值稅專用發(fā)票無電子信息是怎么回事?進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)勾選退稅了
老師,申報出口退稅,但是進(jìn)貨發(fā)票被之前會計去年勾選錯了,她勾選到不抵扣不退稅里面,再怎么辦呢?只能今年重新沖紅再開嗎
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準(zhǔn)備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
那要怎么解決呢
是不可跳過的疑點還是啥
這個的話,可能存在一些風(fēng)險,不過問題不大