你好,只能重新開局了,原來的額轉(zhuǎn)出申報
“已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進(jìn)項轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進(jìn)項發(fā)票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進(jìn)項稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進(jìn)項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,怎么處理?
請問我昨天勾選抵扣了發(fā)票,但是沒有點(diǎn)擊申請統(tǒng)計和確認(rèn)統(tǒng)計,今天因其他原因進(jìn)不去增值稅綜合服務(wù)平臺,但是我的增值稅申報表里面已經(jīng)有了進(jìn)項的數(shù)據(jù),然后我就按正常申報了,那再進(jìn)去申請統(tǒng)計只能到下月初嗎?那會對我的這一次申報有什么影響嗎?
請問老師,我這樣一種情況,怎么處理? 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開了25萬的專票,但是之前會計沒有做進(jìn)帳里,但是已經(jīng)在去年12月勾選認(rèn)證了進(jìn)項稅,申報表和賬面進(jìn)項稅對不上怎么辦?
我們公司是外貿(mào)公司,去年的時候有筆業(yè)務(wù),工廠開進(jìn)來進(jìn)項發(fā)票,后期客戶不要了,退款了,工廠那邊我們也退貨了,但是當(dāng)時的進(jìn)項發(fā)票被之前的會計進(jìn)行了退稅勾選 想著之后出口抵扣,但是現(xiàn)在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發(fā)票作廢,怎么處理,沒有報關(guān),能撤銷退稅勾選嗎
現(xiàn)在小微企業(yè)利潤季度總額35萬,應(yīng)該按5%交納企業(yè)所得稅嗎?然后我的按這個計算應(yīng)納稅額,填寫季度所得稅表,報表中提示不用繳稅,是因?yàn)槿ツ晏潛p嗎? 9月做退稅進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證,但在這之后對方紅沖了,又重新開了發(fā)票過來,請問我之已做退稅勾選確認(rèn)的怎么辦?新來的要重新認(rèn)證嗎 9月份來的進(jìn)項發(fā)票都做了退稅勾選確認(rèn),什么時候退稅系統(tǒng)里才有相關(guān)信息?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些