以前年度損益調(diào)整主要針對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出后發(fā)現(xiàn)的以前年度的重大會(huì)計(jì)差錯(cuò),其處理結(jié)果直接影響以前年度的凈利潤(rùn),并在財(cái)務(wù)報(bào)表中體現(xiàn)為期初留存收益的調(diào)整。而差錯(cuò)更正則針對(duì)在財(cái)務(wù)報(bào)表編制過程中發(fā)現(xiàn)的會(huì)計(jì)差錯(cuò),其處理結(jié)果僅影響當(dāng)前會(huì)計(jì)期間,不影響以前年度的凈利潤(rùn)。

調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的時(shí)候,往來類可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?調(diào)整增值稅可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?有哪些科目的調(diào)以前年度的賬是不能用“以前年度損益調(diào)整”的?
調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的時(shí)候,往來類可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?調(diào)整增值稅可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?有哪些科目的調(diào)以前年度的賬是不能用“以前年度損益調(diào)整”的?
以前年度損益調(diào)整的重大差錯(cuò)是指什么?
民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度,發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整是怎樣調(diào)整的,沒有以前年度損益調(diào)整科目。涉及以前年度的損益錯(cuò)誤,怎樣調(diào)賬,
什么算重大錯(cuò)誤要用到以前年度損益調(diào)整啊老師,調(diào)了有啥影響啊
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


那以前年度損益調(diào)整是的分錄也是做在本月的會(huì)計(jì)分錄里是吧
是的,以前年度損益調(diào)整是的分錄也是做在本月的會(huì)計(jì)分錄里
那報(bào)表上沒有以前損益年度調(diào)整 這個(gè)科目填在報(bào)表分哪里啊
以前年度損益調(diào)整要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),無余額