你好對的 需要補(bǔ)進(jìn)來的
前天把代賬公司的賬拿回來,發(fā)現(xiàn)銀行存款的余額不對,昨天老板又拿了幾張專票和回單過來,都是5月已經(jīng)付了款的。如果我正常做賬,銀行存款的余額就會是負(fù)數(shù),該怎么處理呢?
前任會計一直都沒給做銀行賬,現(xiàn)在我接手后,和法人核對了一下往來賬,好多應(yīng)收款已經(jīng)通過銀行收到了,我要是根據(jù)法人的說法做:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,這樣我賬上銀行存款和銀行實(shí)際會差很多,怎么解決
老師請問下 有一筆貨款 2021年就付請了 發(fā)票也都開回來了 但是做賬的時候這一筆沒按銀行流水做賬 而是做了一筆向股東借款使得賬上的余額和銀行對賬單的余額對上 但賬上還掛著這筆 我現(xiàn)在想要把賬上的余額平掉 我應(yīng)該怎么調(diào)整比較好?
請問一下老師,我們財務(wù)經(jīng)理要求我們銀行存款每收到一筆錢,都要先做,借:銀行存款、貸:應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款借方明明沒有余額,還有每付一筆錢都要先做,借:應(yīng)付賬款、貸:銀行存款,之前根本就沒做過這筆業(yè)務(wù)的賬,應(yīng)付賬款借方也沒有余額,這樣做賬對嗎?
去年記賬公司做的賬,對公收款,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款 對公支付,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款 老師,請問下收到貨了借銀行存款 貸主營業(yè)收入嘛 記賬公司收付款,借貸其他應(yīng)收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是這樣做賬的
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
都在這個月補(bǔ)嗎?我想每月補(bǔ)上兩個月或者三個月的就可以,直到補(bǔ)完。
每月補(bǔ)兩個月或者三個月的,做個應(yīng)付賬款暫估貸記銀行存款,把銀行存款對上
可以的 可以在這個不
可以的,可以在這個月補(bǔ)的。
每月補(bǔ)兩個月的可以嗎?還是一次補(bǔ)完?
你好,都可以的,這個自己選擇。