您好,寫一個暫估(供應(yīng)商名稱就寫暫估) 借:管理費用等-勞務(wù)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款-暫估(這不是會計科目哦)

老師你好,我們是搞工程的分包單位,我們?nèi)斯べM走的是勞務(wù)費用。我想知道這個勞務(wù)工怎么收費怎么計算水費與管理費!下面有圖片!幫我看一下
@東老師,是的呀,問題這個79000付了,還不一定能付夠還最后欠往來單位9050呢?懂了嗎,我拿到這個發(fā)票不知道咋寫分錄
老師,麻煩問一下我們單位收到其他單位給我們單位開具的勞務(wù)費專票,但錢我單位還沒有付給他們,這個應(yīng)該怎么做分錄,最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好 老師 我想問一下 公司支付工會經(jīng)費怎么寫分錄 用哪個會計科目呢 ?需不需要預(yù)提呢?
老師,問一下,我想預(yù)提勞務(wù)費,但是目前還不知道支付單位,這個分錄怎么寫
商貿(mào)公司做批發(fā)零售的,有進銷存軟件,但做手工帳,庫存商品超過百了,入賬時庫存商品的名字科目一定要寫到三級科目嗎?為什么網(wǎng)上說這樣對賬會很麻煩。
老師,你好,我是達到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn),后續(xù)發(fā)生的支出,怎么入賬?
老師,你好!在建工程(廠房,辦公樓)完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,又發(fā)生的后續(xù)支出,怎么入賬?
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的后續(xù)支出怎么入賬?
一般納稅人 沒有開專票 取得的固定資產(chǎn)專票 (車輛) 如何入賬
一般戶能給個體戶開專票嗎,我是食品制造企業(yè)稅率13%,賣給個體戶羊肉片,能給他們開專票嗎?稅率是幾?
損益調(diào)整不用加減嗎?例題3
老師 固定資產(chǎn)清理的整個的會計分錄是?
老師,如果個稅申報系統(tǒng)因為企業(yè)的數(shù)據(jù)有一個尾數(shù)差,導(dǎo)致最后實發(fā)和個稅算下來的金額有1分錢的差,沒事的吧,可以忽略的吧
老師,我們?nèi)ツ晏幚砹艘惠v二手車,但是沒開票,也沒有申報,如果現(xiàn)在去更正去年的申報,那這一筆收入是做在去年的賬里還是做在這個月
我直接寫借:管理費用-勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款-暫估,這樣可以嗎
您好,這樣也可以的哦
其他應(yīng)付款后的明細科目寫暫估可以嗎?
您好,不是不是,我上面特意說了,這不是科目,是輔助核算哦
那我其他應(yīng)付款的明細科目不知道怎么辦?
您好,輔助核算:財務(wù)軟件引入輔助核算的目的是為了減少科目的數(shù)量。如在傳統(tǒng)紙質(zhì)憑證下,應(yīng)收賬款明細科目可能設(shè)為應(yīng)收賬款-A公司,應(yīng)收賬款-B公司,這樣一來,公司有10000客戶就要設(shè)10000個明細科目。引入輔助核算的情況下,只要設(shè)應(yīng)收賬款一個科目,而客戶做為應(yīng)收賬款的輔助項。
那我這個情況的話,其他應(yīng)付款下,明細怎么寫?
您好,沒有用供應(yīng)商名稱的下級科目,就是上面說的輔助核算,按供應(yīng)商名稱來