您好,寫(xiě)一個(gè)暫估(供應(yīng)商名稱就寫(xiě)暫估) 借:管理費(fèi)用等-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-暫估(這不是會(huì)計(jì)科目哦)
老師你好,我們是搞工程的分包單位,我們?nèi)斯べM(fèi)走的是勞務(wù)費(fèi)用。我想知道這個(gè)勞務(wù)工怎么收費(fèi)怎么計(jì)算水費(fèi)與管理費(fèi)!下面有圖片!幫我看一下
@東老師,是的呀,問(wèn)題這個(gè)79000付了,還不一定能付夠還最后欠往來(lái)單位9050呢?懂了嗎,我拿到這個(gè)發(fā)票不知道咋寫(xiě)分錄
#提問(wèn)#支付款當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,2個(gè)月后收到的,分錄怎么寫(xiě),實(shí)際支付款的時(shí)候分錄是,借 管理費(fèi),貸 銀行,收到發(fā)票不知道怎么做分錄了,麻煩老師給寫(xiě)一下
老師,麻煩問(wèn)一下我們單位收到其他單位給我們單位開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)專票,但錢(qián)我單位還沒(méi)有付給他們,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄,最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好 老師 我想問(wèn)一下 公司支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么寫(xiě)分錄 用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢 ?需不需要預(yù)提呢?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
我直接寫(xiě)借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-暫估,這樣可以嗎
您好,這樣也可以的哦
其他應(yīng)付款后的明細(xì)科目寫(xiě)暫估可以嗎?
您好,不是不是,我上面特意說(shuō)了,這不是科目,是輔助核算哦
那我其他應(yīng)付款的明細(xì)科目不知道怎么辦?
您好,輔助核算:財(cái)務(wù)軟件引入輔助核算的目的是為了減少科目的數(shù)量。如在傳統(tǒng)紙質(zhì)憑證下,應(yīng)收賬款明細(xì)科目可能設(shè)為應(yīng)收賬款-A公司,應(yīng)收賬款-B公司,這樣一來(lái),公司有10000客戶就要設(shè)10000個(gè)明細(xì)科目。引入輔助核算的情況下,只要設(shè)應(yīng)收賬款一個(gè)科目,而客戶做為應(yīng)收賬款的輔助項(xiàng)。
那我這個(gè)情況的話,其他應(yīng)付款下,明細(xì)怎么寫(xiě)?
您好,沒(méi)有用供應(yīng)商名稱的下級(jí)科目,就是上面說(shuō)的輔助核算,按供應(yīng)商名稱來(lái)