同學您好,需要做分錄,請稍等
(1)年末,單位下列項目中非專項資金如下所示,進行年末轉(zhuǎn)賬。一-事業(yè)預算收入50萬--上級補助預算收入50萬--附屬單位上繳預算收入50萬--非同級財政撥款預算收入50萬--債務(wù)預算收入50萬--其他預算收入50萬--事業(yè)支出40萬--其他支出40萬一-上繳上級支出40萬-一對附屬單位補助支出40萬--投資支出40萬一-債務(wù)還本支出40萬(2)事業(yè)單位其他結(jié)余為貸方余額60萬。(3)經(jīng)營結(jié)余貸方50萬,進行結(jié)轉(zhuǎn)。(4)從非財政撥款結(jié)余中提取專用基金6萬。(5)期末非財政撥款結(jié)余分配為貸方余額800萬。
1.某事業(yè)單位各類預算收入賬戶和各類預算支出賬戶的本期發(fā)生額如表1所示,期末將有關(guān)賬戶結(jié)轉(zhuǎn)“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”賬戶;另本期內(nèi)還發(fā)生部分財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整業(yè)務(wù),要求:根據(jù)上述資料中財政撥款預算收入和相應的預算支出賬戶的本期發(fā)生額,編制年終結(jié)轉(zhuǎn)賬項的預算會計分錄。(1)上年度預付丁單位的購料料款180000元,現(xiàn)退回單位零余額賬戶。(2)按規(guī)定從其單位調(diào)入財政款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項目支出)120000元,款項存入單位零余額賬戶。(3)按規(guī)定調(diào)給其他單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金240000元(項目支出),款項從單位零余額賬戶支付。(4)按規(guī)定上繳財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項目支出)60000元,款項從單位零余額賬戶支付。(5)按規(guī)定將單位財政撥款結(jié)余資金(日常公用經(jīng)費結(jié)余)轉(zhuǎn)入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項目支出)100000元。(6)將上述財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計結(jié)轉(zhuǎn)”明細賬戶。(7)年終對財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細賬戶執(zhí)行情況進行分析,基本支出撥款累計結(jié)轉(zhuǎn)款項符合財政撥款結(jié)余性質(zhì)(4000000-3800000),結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款結(jié)余賬戶。2.承資料一的資料和賬務(wù)處理結(jié)果,并發(fā)生下列財政撥款結(jié)余業(yè)務(wù),請根據(jù)
1.本年度收到一筆應計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認,該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 2.月初繳納上月企業(yè)所得稅10000元,以銀行存款支付。 3.年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年度未分配盈余225000元。 4.按事業(yè)收入的一定百分比提取專用基金30000元 5.年末,按本年度非財政撥款結(jié)余的一定百分比提取職工福利基金25000元。 6.按規(guī)定,使用從預算收入中提取的專用基金30000元,用銀行存款支付。 7.年末,結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”貸方賬戶余額250000元。 8.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 請寫出財務(wù)會計分錄和預算會計分錄
1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營費用130000 所得稅費用20000 合計150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級補助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算收入類賬戶。 貸方發(fā)生額 財政撥款預算收入——專項資金 500000 經(jīng)營預算收入40000 請寫出財務(wù)會計分錄和預算收入分錄,沒有寫無
1.本年度收到一筆應計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認,該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 2.月初繳納上月企業(yè)所得稅10000元,以銀行存款支付。 3.年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年度未分配盈余225000元。 4.按事業(yè)收入的一定百分比提取專用基金30000元 5.年末,按本年度非財政撥款結(jié)余的一定百分比提取職工福利基金25000元。 6.按規(guī)定,使用從預算收入中提取的專用基金30000元,用銀行存款支付。 7.年末,結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”貸方賬戶余額250000元。 8.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 請寫政府會計的財務(wù)會計分錄和預算會計分錄 例如第一題 財務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
2、無財務(wù)會計分錄, 預算會計分錄, 借:其他支出—非專項支出? ?500000 ? 貸:其他結(jié)余? ?500000 借:對附屬單位補助支出—專項支出? ?40000 ? 貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)? ?40000 3、財務(wù)會計分錄, 借:本年盈余分配? ? 1530000 ? 貸:累計盈余? ?1530000 無預算會計分錄, 4、無財務(wù)會計分錄, 預算會計分錄, 借:其他結(jié)余? ?900000 ? ? ? ?經(jīng)營結(jié)余? ?800000 ? 貸:非財政撥款結(jié)余分配? ?1700000