這個是政府給你們應(yīng)該的補(bǔ)助嗎?
你好,去年有幾張勞務(wù)發(fā)票沒有代扣代繳,今年現(xiàn)在自查才發(fā)現(xiàn),如果放到現(xiàn)在補(bǔ)扣繳,會對個人和企業(yè)有什么影響嗎? 如果更改去年的個稅申報,是只需要提供漏掉月份的正確申報表去大廳就行嗎?還是需要撤銷去年12個月 申報表、重新提供全年的申報表去大廳???
我公司在2021年成為高新企業(yè),因為當(dāng)?shù)刎斦脑?,補(bǔ)貼款還沒發(fā)放。請問我們可以提前確認(rèn)收益嗎?借:其他應(yīng)收款—補(bǔ)貼,貸:營業(yè)外收入 主要目的是,我公司在尋找投資,想在賬面體現(xiàn)出有這筆預(yù)計收入 麻煩老師幫忙看對不對
老師,科技局獎勵的錢,加計扣除要扣掉獎勵的錢嗎?高企,代賬老師回我的,問了好幾個老師,都說可以加計扣除,關(guān)鍵是要扣掉這部分錢嗎?2017年,財政部修訂了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號——政府補(bǔ)助》。與原準(zhǔn)則相比,修訂后的準(zhǔn)則在總額法的基礎(chǔ)上,新增了凈額法,可將政府補(bǔ)助作為相關(guān)成本費用直接扣減。按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定,企業(yè)取得的政府補(bǔ)助應(yīng)確認(rèn)為收入,計入收入總額。這樣,如果會計核算對政府補(bǔ)助選擇凈額法,比如,某企業(yè)(非制造業(yè)和科技型中小企業(yè))當(dāng)年發(fā)生研發(fā)支出240萬元,取得政府補(bǔ)助60萬元(按凈額法核算),當(dāng)年會計上核算的研發(fā)費用為180萬元,未進(jìn)行相應(yīng)的納稅調(diào)整,
你好,2021年企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),獎補(bǔ)還沒有發(fā)放完,2024年如果不復(fù)審的話,會影響以前的獎補(bǔ)發(fā)放嗎
老師您好,12月份工資和年終獎在1月份發(fā)放,可以計入1月份成本里嗎?因為本年度還是要繳點企業(yè)所得稅的,如果計提在12月份的話就虧損了,我覺得也是可以的,因為也不是虛假的費用,就是沒有完全按照權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬而已,可以嗎?
請問老師,退貨的話,是退差額比較好,還是都退回來,重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應(yīng)該如何申報房產(chǎn)稅?
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進(jìn)來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務(wù)報表未分配利潤也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應(yīng)該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務(wù)報表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
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是的,給了一部分,其它一直沒發(fā)呢
哦,那就不影響的,以前應(yīng)該支付給你們的補(bǔ)貼還需要支付的。