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老師您好 我們是建筑公司,乙方資質(zhì)不夠掛靠到我們公司與甲方簽訂的工程施工合同,甲方把施工款打到我們賬戶上我們給甲方開發(fā)票,扣除相應的費用然后轉(zhuǎn)給乙方,我們是建議計稅的,正常開出去3%的發(fā)票就應該交百分之三的稅,但是我之前的會計告訴我,乙方有分包的項目所以增值稅不用交了,老師我不懂,麻煩你告訴我為什么有分包的項目,我們就不用交增值稅了?

2024-06-05 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-05 16:03

你好,你之前的會計意思應該是差額計稅,減去分包款后去計稅,所以不用交增值稅了。

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快賬用戶6835 追問 2024-06-05 16:12

我看之前的會計標注的備注是甲供材,甲供材就是差額征稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-05 16:16

甲供是簡易計稅的,試點納稅人提供建筑服務適用簡易計稅方法的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。

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快賬用戶6835 追問 2024-06-05 16:18

明白了 謝謝老師 建筑行業(yè)的增值稅,有三種計算方式對嗎,一般計算,簡易計稅,差額計稅,我這樣理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-05 16:21

是兩種哈,一般計稅和簡易計稅,這兩種都可以和差額計稅來一起。

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快賬用戶6835 追問 2024-06-05 16:23

老師,甲供材可以用一般計稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-05 16:27

你好,可以的,是可以選擇一般計稅或者簡易計稅,不是強制性的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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