你好,你單位主營(yíng)是培訓(xùn)嗎?如果是的話,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
老師,分不清項(xiàng)目的研發(fā)人員差旅費(fèi),可以直接入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-差旅費(fèi)(交通)?這樣可以嗎?還是必須分到項(xiàng)目里面去?
建筑外賬項(xiàng)目管理人員的辦公費(fèi),差旅費(fèi)、項(xiàng)目業(yè)務(wù)費(fèi)可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)影視公司發(fā)生在外地的差旅住宿費(fèi)、餐費(fèi)、人員費(fèi)可以直接成本化嗎還是費(fèi)用化,因?yàn)槲覀兊捻?xiàng)目會(huì)全國(guó)巡演?應(yīng)該怎么做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是建設(shè)工程公司,員工去外地項(xiàng)目出差費(fèi),是記入這個(gè)項(xiàng)目的成本,還是記入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
您好我們有個(gè)工程項(xiàng)目,工程部的人員去項(xiàng)目地的出差費(fèi)用(車費(fèi),住宿費(fèi),出差補(bǔ)貼)是不是做在工程施工-間接費(fèi)用-差旅費(fèi)里面?還是說(shuō)可以做在銷售費(fèi)用里面?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
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是的,我們屬于非學(xué)歷教育培訓(xùn)公司
你好,那就做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的。
那在開展該項(xiàng)目培訓(xùn)過(guò)程中發(fā)生所有的費(fèi)用也都直接計(jì)入該項(xiàng)目的成本中?
是的,與這個(gè)項(xiàng)目所有的支出都是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
好的,謝謝老師!
不要客氣,工作愉快