你好之前籃子發(fā)票怎么做的 是費(fèi)用的嗎
我們是購買方,已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票,銷售方叫退回去了做沖紅了,重新開過,我們要如何做賬,我們需要沖紅的發(fā)票嗎
已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票怎么沖紅,銷售方
老師問一下,我是銷售方,對方購入方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證完了的發(fā)票,還能沖紅嗎?
我已經(jīng)認(rèn)證過的進(jìn)項發(fā)票,銷售方紅沖了,我怎么做分錄?
已認(rèn)證抵扣的發(fā)票銷售方紅沖了,該怎么做分錄
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
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是購進(jìn)原料
購進(jìn)原料,做到成本里
借應(yīng)付賬款, 貸原材料, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 然后對方還給你重新開嗎?你們實際是退貨了還是怎么了?
老師,我5月購進(jìn)原料有進(jìn)項1000,在6月里已經(jīng)認(rèn)證了1000,對方紅沖了1000,她補(bǔ)開900的給我,我現(xiàn)在該怎么做賬?
我退貨,供應(yīng)商多開發(fā)票給我了
借應(yīng)付賬款 貸原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借原材料900應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項貸應(yīng)付賬款 借生產(chǎn)成本貸原材料100, 借生產(chǎn)成本 貸庫存商品100, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本-100。
我是重新認(rèn)證重新稅務(wù)申報還是怎么操作?
重新給你開的,你再重新認(rèn)證抵扣。我上面第二個分錄就給你寫了。重新做進(jìn)項,在附表2里面填寫。
就是之前的進(jìn)項就不要去管他,是吧?
需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。第一個分錄寫了。
就是多認(rèn)證的部分作進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后用新收到的藍(lán)字發(fā)票重新認(rèn)證,是嗎?
你好對的 是這么做的
問題是我多認(rèn)證了,老師
老師,我收到100元的原料,做分錄是不是這樣做? 借:原材料91 進(jìn)項稅9 貸:應(yīng)付賬款100 貸
認(rèn)證了,進(jìn)項轉(zhuǎn)出呀,然后差額的那一部分是交稅
老師,我原價買進(jìn)原材料,收到相對應(yīng)金額的進(jìn)項發(fā)票,已作了進(jìn)項賬務(wù)處理,是不是我的原材料里面是不含稅的原材料,是嗎?然后又賣出原材料給加工方,因為我入庫是屬于稅外價了,我又轉(zhuǎn)賣給別人,我是要根據(jù)含稅價賣給對方還是不含稅價賣給對方?
認(rèn)證了,進(jìn)項轉(zhuǎn)出呀,然后差額的那一部分是交稅 問題是收到進(jìn)項票我仍然還有進(jìn)項多的,還是不需要交稅。
考慮增值稅準(zhǔn)備給對方呀。