你好,你的非流動(dòng)資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)是怎么形成的?
但是就這個(gè)分錄而言,就只是我的固定資產(chǎn)報(bào)廢了,然后我把固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理了,其他什么也沒干,對吧? 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn)
但是就這個(gè)分錄而言,就只是我的固定資產(chǎn)報(bào)廢了,然后我把固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理了,其他什么也沒干,對吧? 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn)
請問固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,那么借方固定資產(chǎn)清理是含稅的還是不含稅價(jià)?當(dāng)初購入固定資產(chǎn)時(shí)沒有計(jì)提折舊,那么還需要借:累計(jì)折舊嗎?
老師,為什么這里要加上固定資產(chǎn)清理借方余額150?固定資產(chǎn)清的借方有余額,說明之前有一筆分錄:借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊等, 貸固定資產(chǎn)。既然固定資產(chǎn)寫在貸方,那應(yīng)該是減少固定資產(chǎn),應(yīng)該減150吧
老師,我公司處理了固定資產(chǎn),沒有其他收入和費(fèi)用 清理固定資產(chǎn)的時(shí)候我的賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn)清理 69634.21 累計(jì)折舊5778.18 貸:固定資產(chǎn)75412.39 那結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理怎么做
我公司辦了個(gè)預(yù)沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
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