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老師,我公司處理了固定資產(chǎn),沒有其他收入和費用 清理固定資產(chǎn)的時候我的賬務處理是 借:固定資產(chǎn)清理 69634.21 累計折舊5778.18 貸:固定資產(chǎn)75412.39 那結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的賬務處理怎么做

2023-05-06 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-06 11:20

這個是沒有處置收入的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-06 11:20

如果沒有的,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶8036 追問 2023-05-06 11:21

營業(yè)外支出固定資產(chǎn)清理虧69634+21

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齊紅老師 解答 2023-05-06 11:24

你好,金額就是固定資產(chǎn)上面的金額69634.21。

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快賬用戶8036 追問 2023-05-06 11:58

有的,收入是和2個掛車一起賣的,一共打包價16.3萬

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快賬用戶8036 追問 2023-05-06 11:59

收入我就做借:應收 貸:主營業(yè)務收入

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齊紅老師 解答 2023-05-06 11:59

那就做我上面的分錄就可以的。

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快賬用戶8036 追問 2023-05-06 12:00

收入,清理的分錄都這樣做就可以吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-06 12:05

可以的,可以這么做的。

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相關問題討論
這個是沒有處置收入的嗎?
2023-05-06
同學你好,這道題我?guī)湍憬獯稹?/div>
2024-01-04
增值稅沒有做 其他的正確的 然后固定資產(chǎn)清理有余額的需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2024-01-05
你好同學,是的,是這樣處理的
2023-12-11
你好,這樣是可以的啊
2022-01-08
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