1借應(yīng)收賬款565000 貸主營業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅665000 借主營業(yè)務(wù)成本240000 貸庫存商品240000
老師,我們供應(yīng)商不愿開發(fā)票,都是前幾年的交易,我們有付款,但我們公司沒做暫估入庫,打電話去對方稅務(wù)局投拆,需要我們提供什么資料嗎?對我們有哪些影響,謝謝
老師,我公司情況較特殊注冊了一個(gè)醫(yī)療技術(shù)有限公司,用一個(gè)私立醫(yī)院資質(zhì),公司買設(shè)備,出人員,出各項(xiàng)支出給病人做透析,4月取的證,注冊2人股東,一人7一人3,當(dāng)月這兩人分別繳了5萬,打算再加入3個(gè)股東,并且總共股東打算出資300萬左右買設(shè)備,但目前出資算借款,具體我這業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做啊,不知道怎么處理了,太混亂了,這些出資人算不算股東啊,他們打算,這個(gè)公司透析服務(wù)回款后先還他們的本金
老師,年中從代理記賬接回來的賬,我把代賬給的科目余額表的期末數(shù),錄入到我這里期初,錄入了本年累計(jì)發(fā)生額,錄入完后,我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是不是跟代賬公司的一樣
匯算清繳本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額,是包括在24年繳23年的款嗎
不需要認(rèn)證的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
工商年報(bào),股權(quán)變更日期是寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期。還是新的營業(yè)執(zhí)照日期
稅務(wù)讓企業(yè)填寫年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)表的目的是什么呢?
老師,所有風(fēng)險(xiǎn)都是必須用實(shí)質(zhì)性程序,控制測試可以用不是必須,是這樣理解嗎
老師,管理人員用的白棉紗手套進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
老師,你好,我公司做套盒的代加工是按盒來算還是按那個(gè)小時(shí)算,老板說讓我算,不要虧錢
2借應(yīng)收賬款45200 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5200 借主營業(yè)務(wù)成本16000 …貸庫存商品16000
3借固定資產(chǎn)清理1000 累計(jì)折舊7000 貸固定資產(chǎn)8000 借固定資產(chǎn)清理200 貸銀行存款200 借銀行存款300 帶固定資產(chǎn)清理300 借營業(yè)外支出800 貸固定資產(chǎn)清理800
4借應(yīng)收賬款101700 貸主營業(yè)務(wù)收入90000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11700 借主營業(yè)務(wù)成本50000 貸發(fā)出商品50000 借銷售費(fèi)用9000 貸應(yīng)收賬款9000
5借稅金及附加3800 貸應(yīng)交稅費(fèi)3800
6借管理費(fèi)用15000 貸銀行存款15000