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剛接手一家商貿(mào)企業(yè),之前的帳是老板朋友在做,我剛接手過來,老板讓計(jì)算23年的利潤,那我這邊是根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)帳,科目余額表、數(shù)量金額明細(xì)帳和進(jìn)銷發(fā)票明細(xì)表跟銀行流水計(jì)算,是這樣做嗎?

2024-06-04 18:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-06-04 18:43

您好,根據(jù)23年科目余額表的期間費(fèi)用,收入和成本來計(jì)算,應(yīng)收應(yīng)付是往來科目,跟利潤關(guān)系不大的

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您好,根據(jù)23年科目余額表的期間費(fèi)用,收入和成本來計(jì)算,應(yīng)收應(yīng)付是往來科目,跟利潤關(guān)系不大的
2024-06-04
你好,這里沒有看見你的截圖,你這樣你需要看一下應(yīng)付職工薪酬涉及的憑證所有憑證對應(yīng)的借方是不是管理費(fèi)用?
2023-05-25
你好,按之前稅務(wù)局的申報數(shù)據(jù)作為期初余額。
2021-12-06
1,你這里可以這樣調(diào)整 2,你這里直接自己做一個調(diào)整說明,然后根據(jù)說明調(diào)整即可 3,摘要,調(diào)整XX
2021-03-06
1,可以這樣調(diào)整 2,你自己附一個調(diào)賬說明作為依據(jù) 3,摘要,調(diào)整Xx
2021-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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