同學您好,發(fā)票是放在銷售收入的憑證后邊做附件哈,收客戶款,用銀行單做附件即可。
請問老師:關于憑證后面的附件,如果客戶沒有付款,給客戶發(fā)貨,做應收的時候后面是不是只付上出庫單和發(fā)票就可以了,那等到收款了,還需要再放出庫單嗎,是不是只要放一個付款的銀行回單就可以了。
老師,對于公戶支付出去的費用,當月已經(jīng)打印回單做賬,但是發(fā)票大部分都是后期才給我們,我做賬的時候肯定要分開做了,那么前期已經(jīng)支付出去的費用做賬的時候還需要在憑證后面附發(fā)票復印件嗎?
老師,我問一個比較低級的問題,公司給客戶開的發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方,我們的記賬聯(lián)附在記賬憑證后面,如果對方收到兩聯(lián)時,發(fā)票聯(lián)做進項附記賬憑證后,那抵扣聯(lián)怎么處理?是單獨存放每月一歸檔嗎?
公司銷售一臺機器,銷售合同上注明了按30%,60%,10%,分次付款和對應著分次開發(fā)票,第二次60%時送貨給客戶,記賬憑證后面附有送貨單。但第一次和第三次付款和開票時沒有送貨單怎么辦?記賬憑證后面附上銷售合同的復印件嗎?
附件問題。請問,借成本貸應付款這筆憑證后面的附件應該是什么?比如收到對方的發(fā)票和賬單,那么這個發(fā)票和賬單,應該放在確認成本的憑證后面做為附件呢,還是放在付款憑證后面做為附件呢?
老師你好,我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司,貨主提供玉石公司提供資源進行銷售,玉器銷售成交后成本歸貨主利潤歸公司,現(xiàn)在我就想問一下老師,這個的賬務處理怎樣做,是不是可以直接做主營業(yè)務收入。
匯算清繳發(fā)現(xiàn) 24年業(yè)務招待費記到銷售費用里了
我們需要給貝殼開發(fā)票,需要增票,問題是這個怎么上傳購銷合同呢?
老師單位里的短期貸款利息不預提也行嗎,直接走財務費用
代賬24年暫估了應付款10萬(沒有實際業(yè)務),現(xiàn)在沒發(fā)票匯算調(diào)增,會計分錄借應付賬款一暫估應付款,貸利潤分配一未分配利潤,沒有實際業(yè)務這10萬是等于利潤吧,匯算清繳補了所得稅。那6月份季報還會產(chǎn)生所得稅嗎
把固定資產(chǎn)設備,當廢品賣掉的,分錄怎么處理,要開票嗎
匯算清繳有個傭金手續(xù)費調(diào)增的,但是那些發(fā)票并沒有做賬,還要不要調(diào)增?
老師好!咱們是一家一般納稅人餐飲企業(yè)在6月份結(jié)業(yè),剩下的物料食材需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請問現(xiàn)在還可以開具1個點的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會保障性繳款,是按照什么填金額?
客戶比較多,如果每個客戶做一筆憑證,那一個月下來賬本會很厚,可以幾個客戶做一筆憑證嗎?
可以的,這個沒有關系,只要查詢起來方便即可。
幾個客戶做一筆憑證,那開給客戶的發(fā)票就放在這憑證后面是嗎
是的,沒錯,比如電商公司,客戶更多,不可能一張發(fā)票一個分錄的