同學(xué),你好 如果沒(méi)有收到發(fā)票,是不做費(fèi)用或者存貨的 用預(yù)付賬款作為中間科目
公司拉貨用的小貨車折舊費(fèi)應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個(gè)人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗(yàn)證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個(gè)人再由他去和對(duì)方對(duì)賬,這個(gè)分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長(zhǎng)?法定的
計(jì)提每月工資計(jì)入管理費(fèi)用包括實(shí)發(fā)工資,代繳個(gè)稅,個(gè)人繳納的社保,填報(bào)匯繳清算時(shí)管理費(fèi)用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅額14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有以前的留底稅額5466.15,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)是9079.34,我這個(gè)賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個(gè)公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒(méi)有給客戶開(kāi)票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒(méi)有好的解決辦法
我們沒(méi)有設(shè)預(yù)付賬款的科目,一直都是應(yīng)付賬款,因?yàn)楣珣糁Ц兜馁M(fèi)用也少,我接手的時(shí)候就沒(méi)有設(shè)這個(gè)科目,可以入應(yīng)付賬款吧
同學(xué),你好 如果沒(méi)有預(yù)付科目,那就用應(yīng)付賬款
好的,那么前期支付的這個(gè)費(fèi)用需要后期發(fā)票到了之后用復(fù)印件附到后面嗎,有的發(fā)票是專票可以抵扣,有的是普票
同學(xué),你好 先付款,沒(méi)有發(fā)票,后面付銀行回單 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 來(lái)發(fā)票了,后面付發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
要借管理費(fèi)用?我們都是先付款的都是 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 以后發(fā)票回來(lái)了之后 就是入 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)繳稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款
如果是普票 都是入 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 ,這樣沒(méi)問(wèn)題吧,之前會(huì)計(jì)都這么入的
同學(xué),你好 你們是成本發(fā)票,就入成本 費(fèi)用發(fā)票,就入費(fèi)用
好的,我現(xiàn)在想了解的一點(diǎn)就是,后來(lái)回來(lái)的發(fā)票入了科目之后,之前公戶支付出的憑證后附回單還有發(fā)票復(fù)印件可以嗎
同學(xué),你好 不需要復(fù)印件
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!