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23年5月份發(fā)生的業(yè)務,但是在24年6月才收到6%的專用發(fā)票,當時發(fā)生業(yè)務時借:管理費用 貸:銀行存款,沒有錄入進項,現(xiàn)在收到發(fā)票的話怎么做賬務處理

2024-06-04 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-04 14:02

你好,當時業(yè)務發(fā)生時的分錄,是按含稅金額入賬了??

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快賬用戶1083 追問 2024-06-04 14:03

是的,老師

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齊紅老師 解答 2024-06-04 14:04

你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用

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快賬用戶1083 追問 2024-06-04 14:07

如果票據(jù)是在匯算清繳前拿到的,怎么調(diào)整分錄

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齊紅老師 解答 2024-06-04 14:07

你好,也是一樣的調(diào)整分錄啊?

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你好,當時業(yè)務發(fā)生時的分錄,是按含稅金額入賬了??
2024-06-04
您好 請問前面分錄金額跟發(fā)票金額一致嗎
2022-06-25
借:營業(yè)外支出
貸:利潤分配-未分配
2025-07-14
五月份借管理費用貸銀行存款, 六月份借其的應付款,借管理費用負數(shù) 借管理費用貸其他應付款
2023-07-12
你好;? ?之前辦公費是含稅記入的哇;? ?計提進項稅出來做; 借進項稅貸管理費用-辦公費? ?
2023-07-07
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