同學,你好 沖減去年交稅的分錄就行
老師,稅務局退去年的增值稅和附增稅抵減今年的稅會計分錄怎樣寫?謝謝
老師,稅務退稅,去年的增值稅附加的會計分錄怎么寫
收到稅務退回上年度多繳增值稅和附加稅會計分錄怎么做
去年和今年的增值稅和附加稅退稅,會計分錄怎么寫?
請問老師今年補繳去年的增值稅和附加稅怎么做會計分錄?
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務人員借公司的錢,后期分期從勞務費中扣除,哪勞務費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅。30萬之內增值稅減免,做,借:應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調增的金額,和無票支出部分在其他行調增部分,會重復調增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
沖減分錄怎么寫?
同學,你好 你之前的繳納分錄發(fā)一下
是要把之前的分錄紅沖嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的,或者做反分錄
退稅的錢已經(jīng)收到了
同學,你好 嗯,這個一樣的
這個是原始的分錄
同學,你好 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅 稅金及附加
只需要寫退回部分的金額嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
好的,謝謝老師
老師,那退稅的二,三級科目是什么?
不客氣,祝工作順利
老師,再問一下,我這個科目對嗎?
退稅的分錄
同學,你好 科目是對的
老師,是轉出未交增值稅還是轉出多交增值稅?這兩個分不清楚,我計提的時候是轉出未交增值稅
同學,你好 計提是什么,那你退回,就做什么