不那么寫。 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ? ? ? ?? 貸:銀行存款 本地申報(bào)時(shí)抵繳預(yù)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
這樣做的分錄對嘛?不對的話可以做個(gè)分錄出來嗎?
我想問一下這幾道題的分錄怎么做?雖然說這個(gè)分錄我做出來了,但是我不確定對不對,還有這個(gè)金額要怎么算?
這個(gè)沖紅分錄對不對,我覺得不對,稅款當(dāng)時(shí)做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
老師,我這個(gè)分錄這樣做對不對,我想要沖掉實(shí)收資本
老師好幫忙看一下我這個(gè)會計(jì)分錄做的對不對
公司找個(gè)人做勞務(wù),沒有發(fā)票 這種情況怎么弄?個(gè)人可以開給公司嗎
給員工獻(xiàn)血補(bǔ)貼200元如何做會計(jì)分錄及要交個(gè)稅嗎?
我們是一家物流公司,總公司每個(gè)月在我們的收入提點(diǎn)33%,剩下的提成轉(zhuǎn)給我們,但是他們是轉(zhuǎn)給我們私人賬戶的。這種我們個(gè)人以什么備注轉(zhuǎn)到公司賬戶,作為公司收入。
請問收到專票3000元,預(yù)付3000元,實(shí)際每月發(fā)生百多,或者3百多,怎么做賬,分錄怎么寫?
老師,公司招聘了幾個(gè)大學(xué)在校研究生實(shí)習(xí),按月給他們發(fā)放工資,估計(jì)要持續(xù)半年左右,請問這筆支出可以列在正式員工的工資表里作為成本費(fèi)用支出稅前扣除嗎?
老師,臨時(shí)工申報(bào)工資,但不是每個(gè)月都是這些人,殘保金申報(bào)要計(jì)入人數(shù)嗎
公司買了200多萬的設(shè)備,是直接進(jìn)管理費(fèi)用,還是每個(gè)月折舊,然后在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整?
老師,請問一下能給我一個(gè)簡單的庫存的表嗎?我們這邊需要盤庫做庫存,但現(xiàn)在沒有表。
老師,你好,請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不成立,怎么查呀?
殘保金人數(shù)包括臨時(shí)工嗎,臨時(shí)工都已申報(bào)工資
下個(gè)月交稅? 就是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅? 貸銀行存款? ? ??
需要交的抵交后的差額。按我的思路做賬
那? 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)余額沒有抵減了
這個(gè)科目沒有抵減了
那個(gè)余額不需要做平的
銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅余額都不需要做平么?
不需要做平的,正確計(jì)算申報(bào)增值稅就行