可以的,可以這么做的
進(jìn)出口退稅,一張報(bào)關(guān)單,可以對(duì)應(yīng)兩個(gè)供應(yīng)商公司開來的發(fā)票去退稅嗎
我是個(gè)體工商戶,現(xiàn)在申請(qǐng)可以開具專票,我日常進(jìn)貨的時(shí)候,供應(yīng)商是一般納稅人,開具的增值稅專用發(fā)票給我,我可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
老師,您好,報(bào)關(guān)單上有一個(gè)項(xiàng)號(hào)的商品已經(jīng)退貨,并且開具了未退稅證明,現(xiàn)在要申報(bào)這筆報(bào)關(guān)單,請(qǐng)問這個(gè)項(xiàng)號(hào)對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票要開具嗎
?你好!請(qǐng)問一下,目前收到2筆款分別來自境外同一收貨人,分別有備注不同的貨物名稱。國(guó)內(nèi)有2個(gè)供應(yīng)商A和B,A供應(yīng)商開增值稅專用發(fā)票,貨物正常報(bào)關(guān)出口;B供應(yīng)商不開增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問2筆款是否可以一起報(bào)關(guān)并退稅,如果不可以,請(qǐng)問,B供應(yīng)商這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理?
我公司購(gòu)買貨物并取得了供應(yīng)商開具的增值稅專用發(fā)票,但供應(yīng)商卻委托另一個(gè)公司收款,即我公司作為供貨方將貨款支付給另一個(gè)公司,請(qǐng)問我公司取得增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣?
郭老師,我是剛剛咨詢您的,還沒問完
老師您好,我們中標(biāo)一個(gè)給會(huì)客廳采購(gòu)家具的標(biāo),招標(biāo)人給我們款項(xiàng)時(shí),我們要開具發(fā)票給他們,那我們開采購(gòu)家具的發(fā)票?那賬務(wù)上要怎么處理呢?事實(shí)上我們也就是掙個(gè)差價(jià)
咨詢下:以往年度的交通費(fèi)用 和 今年的交通費(fèi)用,如果報(bào)銷,流程、付款摘要怎么處理嗎?
職工離職,工資結(jié)清證明應(yīng)該怎么寫
老師,請(qǐng)問服務(wù)型企業(yè),沒有其他成本,只有人員工資和社保公積金,人員工資分配到項(xiàng)目成本上,做賬的時(shí)候只把工資計(jì)入成本,不把對(duì)應(yīng)人員的社保公積金計(jì)入成本可以嗎?
老師好,實(shí)收資本報(bào)表填寫錯(cuò)誤可以重新更改申報(bào)嗎?24-25年第二季度都是錯(cuò)的,這個(gè)季度可以修改后提報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)稅務(wù)局稽查
老師您好,我公司是一般納稅人第一次產(chǎn)生出口貨物的業(yè)務(wù),銷售的是調(diào)料,是不是先做出口備案,然后銷售發(fā)票開普票零稅率的,不能開專票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能再抵扣,要辦退稅是這樣嗎?
稅務(wù)注銷,工商注銷后才注銷銀行賬戶對(duì)吧
老師,折扣和售后折讓是分別在哪種情形下才會(huì)涉及??jī)烧叩膮^(qū)別是什么?
企業(yè)所得稅申報(bào)表中研究開發(fā)費(fèi)用按100%加計(jì)扣除的金額怎么做分錄
20個(gè)是可以申請(qǐng)退稅的吧?
是的對(duì)的,可以這么做的
還有個(gè)問題,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于出口報(bào)關(guān)單數(shù)量 申請(qǐng)完退稅了 剩下的發(fā)票數(shù)量是內(nèi)銷了 那么 電子稅局勾選的發(fā)票,剩下的數(shù)應(yīng)該怎么處理?
哦,一張發(fā)票里面不可以有內(nèi)銷,還有外銷的,讓對(duì)方重新開。因?yàn)槟阋粋€(gè)是選擇退稅勾選,另一個(gè)是選擇抵扣勾選。
已經(jīng)申請(qǐng)完退稅了 還有剩下的數(shù)在退稅勾選那邊
要么都選擇了抵扣勾選,要么都選擇抵扣退稅勾選。
這個(gè)需要退回去,把退稅勾選退出來。