應(yīng)收、應(yīng)付分別結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出和營業(yè)外收入,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
老師,我公司是自己生產(chǎn)機器自己銷售,分公司產(chǎn)品也會銷售,大家互相銷售。以前分公司跟我們拿貨的應(yīng)收貨款貨款一般是掛帳不付款對沖相應(yīng)的應(yīng)付貨款,借:應(yīng)收帳款 -分公司 貸:其他應(yīng)收款 分公司,其實好多的款已經(jīng)抵沖了,然后也付款了,收款時是借:銀行存款 ,貸:應(yīng)收帳款 -分公司,現(xiàn)在導(dǎo)致了其他應(yīng)收-分公司的貸方金額太大了,我應(yīng)該怎樣抵沖這些金額? ,
請問一下公司現(xiàn)在申請注銷,但是賬上還有未分配利潤9千多,這個利潤是公司未歸還其他應(yīng)付款,記入營業(yè)外收入后,繳納了企業(yè)所得稅后形成的,現(xiàn)在公司賬上沒有錢了,請問未分配利潤怎么做平呢
公司要轉(zhuǎn)出去,一直零申報幾年了,應(yīng)付應(yīng)收其他應(yīng)付其他應(yīng)收我直接做一進一出,但是賬上還有現(xiàn)金余額實際沒有了,我怎么把這個做平了,二十多萬
老師你好,我們之前和一家公司合作做項目掛的“應(yīng)收賬款” 但是平時電費也是用他家的。這次付了一筆電費,沒有收到發(fā)票。我應(yīng)該是掛應(yīng)收賬款,還是重新設(shè)置一個科目掛其他應(yīng)收款。
老師一個公司也沒分紅,正常未分配利潤的金額是賺的錢吧,這個錢去哪里了。怎么看,主要看其他應(yīng)收,其他應(yīng)付或者應(yīng)收這幾個科目嗎??
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報5月出口退稅時這兩單可以放到下個月報嗎?資料不齊我怕報不過去
老師 您好!請教您 計提工資,扣繳五險一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進餐職工餐,10人一季度6000元,這個費用是做職工福利費還是管理費用
當(dāng)董事會跟股東會的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個公司,三個公司其實是一個老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費,一個人一個月220人,2200元一個月,24年沒開發(fā)票,25年補開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個是做管理費用還是職工福利費
借,營業(yè)外支出,貸,應(yīng)收賬款, 借,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款,貸,營業(yè)外收入。
還有庫存商品2萬多金額,固定資產(chǎn)3萬,開業(yè)時候的電腦設(shè)備之類的怎么平,強行平帳會查帳嗎
你好,存貨需要你銷售出去。然后固定資產(chǎn)也得處置。
我聽說庫存也能直接結(jié)轉(zhuǎn)
需要銷售出去, 你得把它銷售了才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。
應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)過去需要什么證明嗎
自己寫一個不支付 收不回來說明 領(lǐng)導(dǎo)簽字