同學你好 可以收回來的 也可以拿發(fā)票來沖抵
老師,我想問下公司收了一張電子銀行承兌匯票然后用來支付三明公司貨款,但是我之前作了借應付帳款-三明,貸銀行存款的分錄,我現(xiàn)在要怎么修改分錄?購入原材料分錄貸方我也是掛了應付帳款-三明
老師,您好,我們是工程公司,現(xiàn)在甲方的打款已經(jīng)回到公司帳戶了,現(xiàn)在要分配給分包,還有我們自己的利潤,我想貸其他應付款表示總的欠款數(shù),轉賬一筆借其他應付款,貸銀行存款,但是初始的借方應該怎么記呢。
老師,我公司是自己生產機器自己銷售,分公司產品也會銷售,大家互相銷售。以前分公司跟我們拿貨的應收貨款貨款一般是掛帳不付款對沖相應的應付貨款,借:應收帳款 -分公司 貸:其他應收款 分公司,其實好多的款已經(jīng)抵沖了,然后也付款了,收款時是借:銀行存款 ,貸:應收帳款 -分公司,現(xiàn)在導致了其他應收-分公司的貸方金額太大了,我應該怎樣抵沖這些金額? ,
北京的公司在山西大同新開的公司,營業(yè)執(zhí)照沒辦下來之前的錢全部有北京公司這邊出的,當時也不知道新辦公司以為就是一個分部呢,后來大同的新公司成立了之后,要歸還這些錢,北京公司這邊怎么做賬呢? 你好,將此前代為支付的費用做其他應收款-大同新公司,收到款項后沖銷其他應收款。 之前給發(fā)的報銷款,當時開發(fā)票也開的北京這邊的公司名稱,現(xiàn)在這些賬沖銷,是不是這些票也跟著自動就作廢了呢 當時做的分錄一般都是這樣作的,現(xiàn)在怎么沖銷怎么沖銷呢? 借:銷售費用-差旅費 貸:其他應付款--李強 借其他應付款--李強 貸:銀行存款
老師,我現(xiàn)在的一家公司需要做內賬,對方打款到我們公賬,按打款金額的6%收取稅點,會計分錄可以這樣嗎 借:銀行存款 貸:其他應付款 其他業(yè)務收入-稅點, 用私帳回款后 借:其他應付款 貸:銀行存款(私帳會有多個,需要單獨設嗎)
老師,匯算清繳總分機構人數(shù)怎么填啊,
老師你好,請問個人代開的設計費1200元的發(fā)票,這個需要企業(yè)代扣代繳個稅嗎?稅額多少呢
固定資產折舊幾種計算方法可以幫忙簡單通俗一點講下嗎 計算折舊沒有完全會 直線法 雙倍余額法 年數(shù)總和折舊法
老師,我想問計提個人所得稅,員工那邊扣了360,實際公司付個稅300,這60的應交個人所得稅賬戶怎么做平,不然老是掛著貸方
老師 個體工商戶需要年度匯算清繳嗎
問下老師,企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用里的勞務費含哪些?
.請問24年4季度財務報表利潤總額和所得稅報表利潤總額不一致,所得稅表寫錯了,電子稅務局里怎么修改
20號結賬,21號到30號開的發(fā)票怎么做賬報稅
老師您好,個體工商戶以經(jīng)營者個人名字購買有補貼空調,可以作為個體工商戶的成本費用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個公司打投資款的時候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨這個投資款
微信掃碼加老師開通會員
不是這個意思,好像付2020年12月份貨款:432556元,掛賬不付款 業(yè)務發(fā)生時分錄是借:應收帳款-分公司 432556 ,貸:其他應收帳款-生產部 432556,對方匯款時,借:銀行存款 432556 ,貸:應收帳款-分公司 432556 ,那剛開始掛的其他應收帳款-生產部的432556應該如何抵沖?
那就直接紅沖了就可以了 直接原分錄負數(shù)紅沖
那不是這筆貨款就不存在了?這是實際發(fā)生的,只不過是掛帳不會付款,抵沖而已,
紅沖了就不存在了
所以還是沒解決問題啊
你要是按照實際發(fā)生的來做那最后不付款只能計入營業(yè)外