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老師,我公司是自己生產機器自己銷售,分公司產品也會銷售,大家互相銷售。以前分公司跟我們拿貨的應收貨款貨款一般是掛帳不付款對沖相應的應付貨款,借:應收帳款 -分公司 貸:其他應收款 分公司,其實好多的款已經(jīng)抵沖了,然后也付款了,收款時是借:銀行存款 ,貸:應收帳款 -分公司,現(xiàn)在導致了其他應收-分公司的貸方金額太大了,我應該怎樣抵沖這些金額? ,

2021-02-22 11:44
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齊紅老師

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2021-02-22 11:47

同學你好 可以收回來的 也可以拿發(fā)票來沖抵

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快賬用戶4822 追問 2021-02-22 11:51

不是這個意思,好像付2020年12月份貨款:432556元,掛賬不付款 業(yè)務發(fā)生時分錄是借:應收帳款-分公司 432556 ,貸:其他應收帳款-生產部 432556,對方匯款時,借:銀行存款 432556 ,貸:應收帳款-分公司 432556 ,那剛開始掛的其他應收帳款-生產部的432556應該如何抵沖?

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齊紅老師 解答 2021-02-22 11:57

那就直接紅沖了就可以了 直接原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶4822 追問 2021-02-22 12:01

那不是這筆貨款就不存在了?這是實際發(fā)生的,只不過是掛帳不會付款,抵沖而已,

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齊紅老師 解答 2021-02-22 12:10

紅沖了就不存在了

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快賬用戶4822 追問 2021-02-22 12:15

所以還是沒解決問題啊

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齊紅老師 解答 2021-02-22 12:19

你要是按照實際發(fā)生的來做那最后不付款只能計入營業(yè)外

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同學你好 可以收回來的 也可以拿發(fā)票來沖抵
2021-02-22
你好,你這邊是走銀行存款直接支付了嗎?是的話,為什么還要走一遍往來呢?
2023-04-25
你好 ;? ?你們之前計入了固定資產 折舊了嗎 ? 這樣好判斷分錄??
2021-11-12
你好,調整往來,這里的往來都是同一個明細科目嗎? 應收賬款貸方有一筆余額,如果送貨了,就需要做未開票收入處理交稅的
2024-08-14
借方的話,對方要給你開發(fā)票呀,你就放到你的成本里面。
2020-12-14
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