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公司做外貿(mào)的,一批出口的收入是1000元,全都掛的主營業(yè)務(wù)收入國外,并且開了0%的發(fā)票,然后報(bào)關(guān)單提示有100元需要征稅,然后換算成不含稅收入88.5,銷項(xiàng)11.5,這時(shí)候咋做賬,報(bào)增值稅已經(jīng)報(bào)了88.5元未開票收入

2024-06-03 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-03 11:14

你好,同學(xué) 這樣的話 做一筆調(diào)整 借主營業(yè)務(wù)收入11.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅11.5

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快賬用戶2281 追問 2024-06-03 11:16

能幫忙解釋下嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-03 11:20

因?yàn)閷?shí)際交稅了,前期收入計(jì)入多了,剝離一部分是增值稅的部分

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快賬用戶2281 追問 2024-06-03 11:20

我的疑問是,為啥開了票,還報(bào)未開票收入

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齊紅老師 解答 2024-06-03 11:24

因?yàn)殚_的是零稅率的發(fā)票?

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快賬用戶2281 追問 2024-06-03 11:24

哦哦!好的!謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-03 12:54

不客氣,同學(xué),祝你工作順利

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你好,同學(xué) 這樣的話 做一筆調(diào)整 借主營業(yè)務(wù)收入11.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅11.5
2024-06-03
這 1000 元需要申報(bào)企業(yè)所得稅。 企業(yè)銷售二手車,雖會(huì)計(jì)上最終計(jì)入營業(yè)外支出,但在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),要先確定該項(xiàng)業(yè)務(wù)的應(yīng)稅收入和成本。銷售二手車取得的 1000 元,屬于企業(yè)的資產(chǎn)處置相關(guān)收入,增值稅申報(bào)時(shí)按 3% 減按 2% 計(jì)算繳納,不影響其在企業(yè)所得稅上作為應(yīng)稅收入的性質(zhì) 。在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),要將該業(yè)務(wù)的收入、成本、相關(guān)稅費(fèi)等,按規(guī)定計(jì)入應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅 。即需將這 1000 元及相關(guān)成本費(fèi)用,在企業(yè)所得稅申報(bào)表中準(zhǔn)確填報(bào),以正確計(jì)算應(yīng)納稅所得額。
2025-04-23
你好!你們是差額征稅嗎?
2023-04-14
你好,你這里如實(shí)給管理員說明差異原因就可以了。你這里差異是固定資產(chǎn)處置導(dǎo)致的,你如實(shí)說明一下即可。
2021-03-06
你好,內(nèi)賬的這個(gè)處理事沒問題的
2024-07-09
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