您好, 和有票收入加在一起填在第10行就可以
小規(guī)模企業(yè)的未開票收入應(yīng)該填在增值稅季報(bào)表的哪一個(gè)欄次?
老師您好,請問小規(guī)模納稅人未開票收入填寫在增值稅申報(bào)表哪一欄?
小規(guī)模納稅人(服務(wù)企業(yè))申報(bào)增值稅時(shí)未達(dá)起征點(diǎn)暫估收入(未開發(fā)票)填入哪個(gè)欄次,開了電子發(fā)票的填入哪個(gè)欄次
小規(guī)模納稅人企業(yè),不開票收入填在增值稅申報(bào)表哪一個(gè)欄次來著?
小規(guī)模納稅人企業(yè),不開票收入填在增值稅申報(bào)表哪一個(gè)欄次?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
不是填在第1欄嗎?
這個(gè)是季度超過30萬,你們超了嗎
沒超呀,我好像不太明白你講的
超30萬的填哪個(gè)?
填在第三行和第一行的
不開票收入要填在普票那一欄嗎?
那剛剛說的第10欄是什么?
這個(gè)是不超過30萬,免稅的
第2欄是填專票收入,第3欄填普票收入,第1欄=第2欄+第3欄+不開票收入 對嗎?
是的,是的,就是這樣的
那就是把不開票收入填在第1欄就好了
其他的欄次不用填
你要填在第三欄哦,第一欄是等 于第二加第三
第4欄=5欄+6欄+不開票收入,5欄填專票,6欄填普票,這個(gè)適用5%稅率的,沒錯(cuò)吧?
為什么要填在第3欄,第3欄不是填普票的嗎?
不開票的收入,一般是按普票來處理的
那就是2欄填專票收入,3欄填普票+不開票收入,1欄=2+3欄,這個(gè)使用于3%稅率的,有問題嗎?
沒有問題,再填附表就可以減按一個(gè)點(diǎn)了
那4欄=5欄+6欄,5欄填專票不含稅收入,6欄填普票不含稅收入+不開票收入,這個(gè)適用于5%稅率的,有問題嗎?
這個(gè)表你拍給我看下,
看得清楚表嗎?
沒超就是填在第10行就可以